Em đang đi học một khóa thực hành về một doanh nghiệp thương mại, trong bộ chứng từ đó.năm 2011 bên công ty em có xuất một hóa đơn để nhận tiền hoa hồng từ nhà cung cấp năm 2010 về, và vẫn phải chịu VAT đầu ra, nợ 331 có 711 có 3331. Tuy nhiên thì theo bộ chứng từ này thì công ty em không phải là đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng vì công ty em mua từ phía nhà cung cấp với 1 giá và bán cho khách hàng 1 giá (bên nhà cung cấp xuất hóa đơn cho bên em lúc mua vào và bên em xuất hóa đơn cho bên khách hàng bằng chính hóa đơn của bên em) em k hiểu là ở ngoài đi làm, có trường hợp nào như vậy không, đây là hoa hồng từ nha cung cấp do mình bán được nhều hàng (mặc dù là mua đứt bán đoạn) hay là chiết khấu doanh số mua hàng, mà nếu là chiết khấu thì tại sao phải xuất hóa đơn đầu ra vậy, trừ trực tiếp vào đơn hàng tiếp theo chứ:cry7::cry7::cry7::cry7: anh chị nào biết trả lời dùm em với