Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16
  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán

    Doi voi TK 131 thi minh khong co y kien!Nhung rieng 112 thi don gian!Ban chi viec nho ngan hang in gium "Bang sao ke cua tai khoan nay" ve doi chieu lai. Cung co truong hop la (Tien trong tai khoan mo tai ngan hang khong am) nhung co bút toan minh lai trich tien do vao mot tai khoan khác chang han.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán




    Trích dẫn Gửi bởi tuanav
    112 âm là có vấn đề xem lại đi nha ko thể có trương hợp này
    131 ko thể âm do bạn cài công thức sai TK này là lưỡng tính có thể dư nợ và dư có. dư có trong trương hợp đó coi như người mua ứng trước.
    Thân
    Bác Tuanav nói đúng đó

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Bảng cân đối kế toán




    Trích dẫn Gửi bởi saobien031
    Giúp mình với, cty mình sắp phải quyết toán rùi, mà TK 112 + 131 trên bảng cân đối bị âm, có cách nào sửa được không
    Chào mọi người
    Tiền, hàng tồn kho là hai thứ không thể âm được .
    Để kiểm tra, bạn đến ngân hàng xin sổ phụ để đối chiếu xem khoản mục nào còn thiếu rồi sửa thôi. Bạn lọc ra sổ TK 112 để đối chiếu. Công việc này rất đơn giản.
    Chào

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán

    anh chị cho em hỏi chut nhé ! em mua 1TSCĐ vào tháng 3/2010 voi giá 417tr và 4/2011 em bán TSCĐ đó với giá là 250tr vạy em phải hạch toán nghiẹp vụ dó ntn trong bảng cân đối kế toán ạh. khi ghi giảm TSCĐ thì em ghi theo phần nguyên giá hay là giá trị còn lại của TS đó ạh. a chị giúp em voi nhé. thank a chị nhièu.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán

    Bạn có làm phần mềm không vậy, nếu làm phần mềm thì để ý chữ "ghi sổ" nhé

  6. #16
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán




    Trích dẫn Gửi bởi thuhuyen1290
    anh chị cho em hỏi chut nhé ! em mua 1TSCĐ vào tháng 3/2010 voi giá 417tr và 4/2011 em bán TSCĐ đó với giá là 250tr vạy em phải hạch toán nghiẹp vụ dó ntn trong bảng cân đối kế toán ạh. khi ghi giảm TSCĐ thì em ghi theo phần nguyên giá hay là giá trị còn lại của TS đó ạh. a chị giúp em voi nhé. thank a chị nhièu.
    bạn không ghi rõ là đã khấu hao bao nhiêu nên mình chỉ nói về phàn tscđ chứ không nói đến khấu hao đâu nhé, khi ghi giảm tscđ thi bạn ghi giảm nguyên giá tscđ, có nghĩa là nếu tscđ không có gì thay đổi thêm thì bạn cứ ghi bên phần tscđ trong bảng CĐKT là tổng nguyên giá tscđ trừ đi nguyên giá ts giảm đó là 417.000( đây là nguyên giá chưa VAT)

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •