Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 25
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    52

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng bán bị trả lại




    Trích dẫn Gửi bởi anhngams
    Mình nhập hàng bán bị trả lại và cuối tháng kết chuyển như thế nào vậy mọi người. ms đang làm báo cáo kết quả HDSXKD. Giúp nhé!!
    Khi nhận hàng bị trả lại về
    + Nhập kho giảm giá vốn hàng bán
    Nợ TK 156
    Có TK 632
    + giảm DT
    Nợ TK 531
    Nợ TK 3331
    Có TK 131,111,112
    + Cuối kỳ kết chuyển
    Nợ TK 511
    Có TK 531

    Thân!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Nhưng cuối kỳ kết chuyển: Nợ 511/Có 532 hả Dragon489, còn trong phần mềm của ms thì khi in bảng cân đối số phát sinh chỉ thể hiện Nợ 531: 64.886.000. Vậy mình kết chuyển như thế nào để Nợ, Có TK 531 bằng nhau?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng bán bị trả lại




    Trích dẫn Gửi bởi anhngams
    Nhưng cuối kỳ kết chuyển: Nợ 511/Có 532 hả Dragon489, còn trong phần mềm của ms thì khi in bảng cân đối số phát sinh chỉ thể hiện Nợ 531: 64.886.000. Vậy mình kết chuyển như thế nào để Nợ, Có TK 531 bằng nhau?
    Thì bạn chỉ cần định khoản
    Nợ TK 511
    Có TK 531 là ok mà

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Dragon489 oi! vậy còn TK 632, khi xuất bán cuối kỳ mình kết chuyển là Nợ 911/Có 632. Vậy còn trường hợp hàng bán bị trả lại của TK này thì cuối kỳ mình kết chuyển như thế nào?!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: Hàng bán bị trả lại




    Trích dẫn Gửi bởi anhngams
    Dragon489 oi! vậy còn TK 632, khi xuất bán cuối kỳ mình kết chuyển là Nợ 911/Có 632. Vậy còn trường hợp hàng bán bị trả lại của TK này thì cuối kỳ mình kết chuyển như thế nào?!
    Híc, khi nhận hàng trả lại về bạn đã hạch toán
    Nợ TK 156
    Có TK 632
    rùi còn đâu mà cuối kỳ kết chuyển nữa, mà cái còn để kết chuyển sang TK 911 = Nợ TK 632 - Có TK 632 thôi!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng bán bị trả lại




    Trích dẫn Gửi bởi anhngams
    Nhưng cuối kỳ kết chuyển: Nợ 511/Có 532 hả Dragon489, còn trong phần mềm của ms thì khi in bảng cân đối số phát sinh chỉ thể hiện Nợ 531: 64.886.000. Vậy mình kết chuyển như thế nào để Nợ, Có TK 531 bằng nhau?
    Cuối kỳ kết chuyển
    Nợ 511/ Có 531.

    Bài trên Dragon489 đánh nhầm Có 532

    @Dragon489: Vô sửa lại đi.:chemdau:

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng bán bị trả lại




    Trích dẫn Gửi bởi Sư Tử Chúa
    Cuối kỳ kết chuyển
    Nợ 511/ Có 531.

    Bài trên Dragon489 đánh nhầm Có 532

    @Dragon489: Vô sửa lại đi.:chemdau:
    Ack!, thanks bác nhé! Lẹ quá ko kịp test híc!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    440
    Ðề: Hàng bán bị trả lại

    Thế các bác có biết là trước khi được định khỏan như thế thì cần thủ tục gì mới được coi là hàng bán bị trả lại không.
    Không phải cứ hàng bán bị trả lại là phang Có 632 mà được đâu các bác ạ.
    Tài khỏan 632 ngọai trừ bút toán kết chuyển thì muốn phát sinh bên có thì cần các điều kiện gì ???. hehehe
    Bao công mạo muội hỏi tí thế heheh

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hàng bán bị trả lại




    Trích dẫn Gửi bởi Baocông
    Thế các bác có biết là trước khi được định khỏan như thế thì cần thủ tục gì mới được coi là hàng bán bị trả lại không.
    Không phải cứ hàng bán bị trả lại là phang Có 632 mà được đâu các bác ạ.
    Tài khỏan 632 ngọai trừ bút toán kết chuyển thì muốn phát sinh bên có thì cần các điều kiện gì ???. hehehe
    Bao công mạo muội hỏi tí thế heheh
    Đại Bàng em trả lời câu này nhé,
    1/ Thủ tục để định khoản N156/C632 bao gồm :
    - Biên bản trả hàng của bên mua (nêu rõ lý do trả hàng), có ký tên đóng dấu của 2 bên Mua & Bán
    - Phiếu xuất kho của bên mua, Nhập kho của bên bán
    - Hóa đơn GTGT do bên mua xuất trả lại cho bên bán
    Không biết còn gì nữa không, quên mất rùi . [you] bổ sung hen

    2/ Trừ bút toán kết chuyển, muốn phát sinh bên có của 632 cần điều kiện sau :
    - Khách hàng trả lại hàng (thủ tục 1)
    - Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho do trích thừa (cái này k biết thủ tục cần gì, [you] bổ sung dùm đi)
    - Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ sang 155 (PP KKê Định kỳ) (thủ tục : ***, phiếu tính giá thành...)

    Bà con bổ sung hộ Đại Bàng nếu thấy thiếu gì nhé. Thankss :iagree:

 

 
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •