Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Hoá đơn xuất dư 200đ so với thực tế thanh toán.

    Mình thanh toán qua TKNH và bên KH căn cứ váo tỷ giá USD để xuất HĐơn.Tại 1 ngày nhưng tỷ giá ko giống nhau nên bên bán xuất hoá đơn lệch 200đ so với số tiền mình chuyển.Mình hạch toán 200đ đó váo dthu khác (TK711) có hợp lý ko?vì bên mình hiếm phát sinh nên mình định cho thẳng vào TK11 nhưng ko biết ntn?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoá đơn xuất dư 200đ so với thực tế thanh toán.




    Trích dẫn Gửi bởi ubn_love
    Mình thanh toán qua TKNH và bên KH căn cứ váo tỷ giá USD để xuất HĐơn.Tại 1 ngày nhưng tỷ giá ko giống nhau nên bên bán xuất hoá đơn lệch 200đ so với số tiền mình chuyển.Mình hạch toán 200đ đó váo dthu khác (TK711) có hợp lý ko?vì bên mình hiếm phát sinh nên mình định cho thẳng vào TK11 nhưng ko biết ntn?
    Với khoản chênh lệch nhỏ thì đưa vào TK515 đi bạn, vì đây là chênh lệch tỷ giá mà.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoá đơn xuất dư 200đ so với thực tế thanh toán.

    Nếu chênh lệch lãi thì bạn đưa vào 515, lỗ thì đưa vào 635

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoá đơn xuất dư 200đ so với thực tế thanh toán.

    sẵn đây anh chị cho em hỏi luôn,em có một số khoản phải thu k/h xuất Hd dư 200d,1000d nói chung là nếu k/h nào chuyển tiền theo HD thì công nợ khớp còn không là lệch tùm lum à,không biết như vậy phải làm sao hả cả nhà.
    VD:em xuất Hd 35.000.000 nhưng khách chuyển tiến 34.900.000 hoặc ngược lại.Các khoản đó em hạch toán sao cho hợp lý?

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    34
    Ðề: Hoá đơn xuất dư 200đ so với thực tế thanh toán.

    Nếu khách họ chuyển nhiều hơn thì bạn hạch toán vào N131/C642
    Còn ngược lại thì bạn hạch toán ngược lại.
    Công ty mình cũng hay phải điều chỉnh công nợ lẻ như thế này nhìu lắm. Nhưng chỉ là mấy chục đồng hay mấy nghìn đồng thui ah

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoá đơn xuất dư 200đ so với thực tế thanh toán.




    Trích dẫn Gửi bởi ubn_love
    Mình thanh toán qua TKNH và bên KH căn cứ váo tỷ giá USD để xuất HĐơn.Tại 1 ngày nhưng tỷ giá ko giống nhau nên bên bán xuất hoá đơn lệch 200đ so với số tiền mình chuyển.Mình hạch toán 200đ đó váo dthu khác (TK711) có hợp lý ko?vì bên mình hiếm phát sinh nên mình định cho thẳng vào TK11 nhưng ko biết ntn?
    uh,vậy có sao ko nhỉ!Nhưng so với các TK khác thì TK này vẫn hợp lý hơn.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •