Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

    Các pác cho em hỏi chút:
    Em có hoá đơn điiện thoại: Cước dùng: 50.000 Thuế 5000 tổng: 55.000
    Khuyến mại 5.000 tổng giá trị phải thanh toán là 50.000
    Vậy em phải hoạch toán sao cho 5.000 tiền khuyến mại kia a?
    Em làm thế này:
    Nợ 642: 50.000
    Nợ: 133: 5.000
    Có 111: 50.000
    Có 711: 5.000
    Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. Em phải làm bút toán kết chuyển thế nào để TK 642 cuối kỳ không dư?
    Giúp em với, em đang hoàn tất báo cáo chỉ còn mỗi nghiệp vụ này.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Hathuong
    Các pác cho em hỏi chút:
    Em có hoá đơn điiện thoại: Cước dùng: 50.000 Thuế 5000 tổng: 55.000
    Khuyến mại 5.000 tổng giá trị phải thanh toán là 50.000
    Vậy em phải hoạch toán sao cho 5.000 tiền khuyến mại kia a?
    Em làm thế này:
    Nợ 642: 50.000
    Nợ: 133: 5.000
    Có 111: 50.000
    Có 711: 5.000
    Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. Em phải làm bút toán kết chuyển thế nào để TK 642 cuối kỳ không dư?
    Giúp em với, em đang hoàn tất báo cáo chỉ còn mỗi nghiệp vụ này.
    Sao lại phải ĐK Thế nhỉ???
    Chỉ cần định khoản
    Nợ 642: 45
    Nợ 133: 5
    Có 111: 50
    thế là oki chứ nhỉ!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi quynhduan
    Sao lại phải ĐK Thế nhỉ???
    Chỉ cần định khoản
    Nợ 642: 45
    Nợ 133: 5
    Có 111: 50
    thế là oki chứ nhỉ!
    Như­ng cô kế toán cũ của em đã kê khai thuế theo số tổng là: 55.000 rùi.
    Nếu không đầu tiên em cũng nghĩ như vậy đó.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Hathuong
    Các pác cho em hỏi chút:
    Em có hoá đơn điiện thoại: Cước dùng: 50.000 Thuế 5000 tổng: 55.000
    Khuyến mại 5.000 tổng giá trị phải thanh toán là 50.000
    Vậy em phải hoạch toán sao cho 5.000 tiền khuyến mại kia a?
    Em làm thế này:
    Nợ 642: 50.000
    Nợ: 133: 5.000
    Có 111: 50.000
    Có 711: 5.000
    Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. Em phải làm bút toán kết chuyển thế nào để TK 642 cuối kỳ không dư?
    Giúp em với, em đang hoàn tất báo cáo chỉ còn mỗi nghiệp vụ này.
    Em làm thế này:
    Nợ 642: 50.000
    Nợ: 133: 5.000
    Có 111: 50.000
    Có 711: 5.000
    ĐK như vậy là đúng rùi.

    Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. <--- dư là sao hả bạn?
    Cuối kỳ bạn k/c:
    N911
    C642
    => TK 642 ko có số dư cuối kỳ.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    21
    Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi betrang***
    N911
    C642
    thiếu cái này rồi bạn ơi

  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    14
    Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

    đúng rùi bạn.
    thiếu N911/C642
    còn N911/C711 kết chuyển tiền khuyến mại nữa.
    cuối kỳ sẽ không có số dư ở 642
    ok

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi phuongthu
    đúng rùi bạn.
    thiếu N911/C642
    còn N911/C711 kết chuyển tiền khuyến mại nữa.
    cuối kỳ sẽ không có số dư ở 642
    ok
    Chưa Ok.
    Xem lại bút toán màu đỏ ở trên. :071:

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?

    sorry
    N711/C911
    giờ thì đc ok chưa ạ?:macco:

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi betrang***
    Em làm thế này:
    Nợ 642: 50.000
    Nợ: 133: 5.000
    Có 111: 50.000
    Có 711: 5.000
    ĐK như vậy là đúng rùi.

    Nhưng khi em vào nhật ký chung thì cuối kỳ TK 642 vẫn có dư số tiền được khuyến mại trên. <--- dư là sao hả bạn?
    Cuối kỳ bạn k/c:
    N911
    C642
    => TK 642 ko có số dư cuối kỳ.
    Khi em K/c sang 911 thì dư số tiền của 642 đối ứng với TK 711 ở trên đó. Vì 5.000 của 711 thì khi đó bên có của 642 chỉ là số tiền còn lại thôi. bây giờ tính vào chi phí của 642 chỉ là 45.000 thui. Còn 5000 là chuyển đối ứng với 711 để trở thành doanh thu rùi. Em đã làm đúng như trên nhưng cuối kỳ vẫn lệch ở 642.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: Hoạch toán khuyến mại như thế nào?




    Trích dẫn Gửi bởi Hathuong
    Khi em K/c sang 911 thì dư số tiền của 642 đối ứng với TK 711 ở trên đó. Vì 5.000 của 711 thì khi đó bên có của 642 chỉ là số tiền còn lại thôi. bây giờ tính vào chi phí của 642 chỉ là 45.000 thui. Còn 5000 là chuyển đối ứng với 711 để trở thành doanh thu rùi. Em đã làm đúng như trên nhưng cuối kỳ vẫn lệch ở 642.
    Cuối kỳ kết chuyển hết 642 và 711 về 911 sao lại còn dư chứ, bạn làm theo các bài hướng dẫn ở trên thì 642 không còn số dư nữa.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •