Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Thuế Giá Trị Gia Tăng Hàng Khuyến Mãi!!!!

    Các Mem ơi,kíu tôi với
    Trong tháng 4 tôi có 1 hóa đơn tài sản cố định(máy tính) với nội dung như sau:
    1.(*) Túi xách: 167.619
    2.Máy tính:11.904.762

    Tổng: 12.072.381
    VAT5%: 603.619
    Tổng gia trị: 12.676.000
    Tổng số tiền bẳng chữ: mười hai triệu sáu trăm bảy sáu nghìn đồng chẵn
    Ghi chú: Dấu * là hàng khuyến mại không thanh toán
    Tổng thanh toán: 12.500.000

    Và trong tờ khai thuế tháng tư tôi đã kê khai thuế vat của hóa đơn này đúng số tiền trên hóa đơn là 12.072.381 và vat là 603.619. Tôi đã không để ý rằng nó là hàng khuyến mại nên đã cộng cả cái túi xách kia và giá trị của máy tính và tôi kê khai cả vat của túi xách vào
    Bây giờ tôi phải xử lý thế nào về phần VAT của hàng khuyến mại kia???
    Phải xử lý thế nào về giá trị của cái máy tính mà tôi đã cộng cả túi xách vào thành( 12.072.381)


    Các Mem nào đã vấp phải trường hợp của tôi,hay biết cách xử lý giúp tôi với.
    Tôi chân thành cảm ơn!!!!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Help Me. Thuế Giá Trị Gia Tăng Hàng Khuyến Mãi!!!!

    bạn làm tờ điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS cho số doanh thu đầu vào là 11.904762 thôi, còn phần thuế GTGT thì bạn vẫn đúng không có sai đâu. vì định khoản của bạn là sẽ như thế này
    Nợ TK 211: 11.904.762
    Nợ Tk 133:595.238
    có tk 111: 12.000.000
    Nợ tk 153(hoặc 642 nếu bạn đưa qua sử dụng luôn không nhập kho): 167.619
    Nọ tk 133: 8.381.
    Có tk 711: 176.000
    nên bạn cứ yên tâm mà làm điều chỉnh nhé.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: Help Me. Thuế Giá Trị Gia Tăng Hàng Khuyến Mãi!!!!




    Trích dẫn Gửi bởi dinhhonghhn
    bạn làm tờ điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS cho số doanh thu đầu vào là 11.904762 thôi, còn phần thuế GTGT thì bạn vẫn đúng không có sai đâu. vì định khoản của bạn là sẽ như thế này
    Nợ TK 211: 11.904.762
    Nợ Tk 133:595.238
    có tk 111: 12.000.000
    Nợ tk 153(hoặc 642 nếu bạn đưa qua sử dụng luôn không nhập kho): 167.619
    Nọ tk 133: 8.381.
    Có tk 711: 176.000
    nên bạn cứ yên tâm mà làm điều chỉnh nhé.
    Vậy là thuế GTGT hàng khuyến mại cũng được khấu trừ hả bạn? chính xác hok vậy? nhưng cái túi xách kia tui hok phải trả tiền mà. Có đúng hok vậy?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Help Me. Thuế Giá Trị Gia Tăng Hàng Khuyến Mãi!!!!

    Tùy vào mặt hàng khuyến mãi của bên bán hàng cho mình.
    Nếu hàng khuyến mãi có chịu thuế => như bạn dinhhonghhn là đúng.
    Còn nếu hàng khuyến mãi không thuộc đối tượng chịu thuế thì bạn chỉ được hạch toán trên hàng mua thôi.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: Help Me. Thuế Giá Trị Gia Tăng Hàng Khuyến Mãi!!!!




    Trích dẫn Gửi bởi Kidmandang
    Hàng khuyến mãi theo TT30/2008/TT-BTC ngày 16/04/08 sửa đổi TT32/2007 thì ko phải ghi thuế suất, dòng thuế suất ko ghi - gạch chéo(lưu ý là TT30 có hiệu lực từ ngày 01/05/2008-)

    * Hóa đơn đầu vào của bạn là tháng 4 thì khi này TT30 chưa có hiệu lực nên hàng khuyến mãi vẫn xuất có thuế và được khấu trừ như hàng mua bình thường theo hướng dẫn của TT32/2007 => ko phải làm chỉnh sửa gì cả, bạn làm như vậy là đúng rồi .
    Thank các MEM nhìu
    EM thank anh nhìu nhìu! Thuế của em thì đúng rùi. Em đã hỉu rùi. Nhưng vấn đề tiếp theo ở đây là trong tờ khai thuế tháng 4 đó PL 01-2/GTGT ấy. Em ghi như sau
    Tên công ty: Công ty TNHH Tràng tiền
    MST:..............
    Mặt hàng: Máy tính
    Giá trước thuế: 12.072381
    VAT 5%: 603.619
    Em đã cộng cả giá của cái túi da khuyếnmại kia vào giá máy tính như thế có đựoc hok?
    Tiếp theo, em định khoản như sau:
    Nợ TK 211: 11.904.762
    Nợ TK 153: 167.619
    Nợ TK 133: 603.619
    Có TK 111: 12.500.000
    Có TK 711: 176.000
    Định khoản vậy có được hok ?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Thuế Giá Trị Gia Tăng Hàng Khuyến Mãi!!!!

    Làm đúng rồi.
    Chứ còn lo sai chỗ nào nữa?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Help Me. Thuế Giá Trị Gia Tăng Hàng Khuyến Mãi!!!!




    Trích dẫn Gửi bởi quynhduan
    Thank các MEM nhìu
    EM thank anh nhìu nhìu! Thuế của em thì đúng rùi. Em đã hỉu rùi. Nhưng vấn đề tiếp theo ở đây là trong tờ khai thuế tháng 4 đó PL 01-2/GTGT ấy. Em ghi như sau
    Tên công ty: Công ty TNHH Tràng tiền
    MST:..............
    Mặt hàng: Máy tính
    Giá trước thuế: 12.072381
    VAT 5%: 603.619
    Em đã cộng cả giá của cái túi da khuyếnmại kia vào giá máy tính như thế có đựoc hok?
    Tiếp theo, em định khoản như sau:
    Nợ TK 211: 11.904.762
    Nợ TK 153: 167.619
    Nợ TK 133: 603.619
    Có TK 111: 12.500.000
    Có TK 711: 176.000
    Định khoản vậy có được hok ?
    + Tờ khai thuế ko có vần đề gì cả, trên tờ khai ko cần ghi chi tiết tên từng mặt hàng, giá trị cộng chung là ok!!
    + Định khoản đúng rồi bạn, nhưng có thể thấy rằng bạn ko dùng phần mềm KT? vì các PMKT hiện tại ko cho định khoản nhiều nợ & nhiều có một lúc :cheers1:

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Help Me. Thuế Giá Trị Gia Tăng Hàng Khuyến Mãi!!!!




    Trích dẫn Gửi bởi Kidmandang
    + Tờ khai thuế ko có vần đề gì cả, trên tờ khai ko cần ghi chi tiết tên từng mặt hàng, giá trị cộng chung là ok!!
    + Định khoản đúng rồi bạn, nhưng có thể thấy rằng bạn ko dùng phần mềm KT? vì các PMKT hiện tại ko cho định khoản nhiều nợ & nhiều có một lúc :cheers1:
    Hihi, zậy là em làm đúng rùi ah.Em thank pác, em cứ lo phải điều chỉnh lại tờ khai thuế. Em thank!
    Cho em hỏi típ. Em vừa đi nộp chậm thuế VAT trong tháng 6 số tiền VAT là 40.000VND, tính tới thời điểm 20/9 là 60 ngày. Cô quản lý thuế gọi điện kêu đi nộp và cô ấy hướng dẫn em nộp khoản phạt như sau:
    40.000 x 0.05 x 60=120.000
    vậy tổng em phải nộp là
    1. VAT: 40400
    2. phạt: 120.000
    Nhưng trong ND98/2007/NĐ thì nói nộp phạt 0.05% mỗi ngày,nếu như vậy em tính ra số tiền phải nộp là
    (40400x 0.05%x60 ngày)/100=1.200
    theo em phải nộp là 1.200, em alo lại gặp cô quản lý thuế cô ấy vẫn nói là 120.000. Em thấy vô lý, chẳng lẽ em tính sai ah? Giúp em với
    Thank!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •