Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: TỶ GIÁ

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    TỶ GIÁ

    Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: TỶ GIÁ




    Trích dẫn Gửi bởi happy_cat48
    Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn
    Chênh lệch tỷ giá trong kỳ bạn đưa vào TK 635,515. Đến cuối kỳ thì mới hach toán vào TK 413 nhé.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TỶ GIÁ

    Tốt nhất là bạn hạch toán luôn, cuối năm thì phải lật lại chứng từ từng món để xem lãi lỗ tỷ giá bao nhiêu thì chết mệt. Có phát sinh thì làm luôn cho dễ.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TỶ GIÁ

    "Sếp" là GĐ hay KT trưởng hả bạn? Cái j tốt cho công việc của mình mà không ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty thì mình cứ là thôi.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    11
    Ðề: TỶ GIÁ

    Chênh lệch tỷ giá trong kỳ phải được ghi nhân luôn cho từng lần hạch toán.Cuối năm chỉ đánh giá lại tỷ giá cho những tài khoản có số dư gốc là ngoại tệ thôi bạn ạ

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TỶ GIÁ

    Cách hạch toán và đánh giá chênh lệch mình đều biết. Mình muốn biết cách hạch toán cuối năm làm 1 lần có sai ko???Đây là KTT bảo làm vậy

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TỶ GIÁ




    Trích dẫn Gửi bởi happy_cat48
    Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn
    Theo mình thì tháng nào làm cho xong tháng đó cho khỏe bạn ah, để lâu quá sẽ ko nhớ gì đâu và mất công tìm lại chứng từ, tỉ giá lắm.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    15
    Ðề: TỶ GIÁ




    Trích dẫn Gửi bởi happy_cat48
    Cách hạch toán và đánh giá chênh lệch mình đều biết. Mình muốn biết cách hạch toán cuối năm làm 1 lần có sai ko???Đây là KTT bảo làm vậy
    Không sai vì cuối năm cũng fai đánh giá lại chênh lệch, nhưng làm vậy sẽ cực cho bạn vì phải rà soát và tính toán lại hết tất cả nghiệp vụ trong năm, cách tốt nhất là làm đến đâu giải quyết đến đó. :cheers1:

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TỶ GIÁ




    Trích dẫn Gửi bởi happy_cat48
    Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn
    Bạn tham khảo Chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10) - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái và Thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 4 tháng 11 năm 2003 hướng dẫn VAS10 để tham khảo nhé !!! :book:

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TỶ GIÁ




    Trích dẫn Gửi bởi happy_cat48
    Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn
    Cái này không sai. Cuối năm hạch toán lãi lỗ của chênh lệch tỉ giá. Nhưng vấn đề là để nhặt từng lần thanh toán và tỉ giá tại thời điểm đó rất dễ nhầm lẫn nên cuối hàng tháng bạn hạch toán tỉ giá trong tháng đó rùi cuối năm căn cứ vào các tháng này để tính toán. Như vậy sẽ hiệu quả hơn.
    Chúc bạn thành công.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •