Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15

Chủ đề: hàng nhập tạm

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    hàng nhập tạm

    các anh chị júp em với: đối với hàng hóa công ty nhập ( mượn ) của công ty khác tức là khi bán nhưng ở công ty mình hết hàng nên sang công ty khác nhập về để bán (bên công ty cho mượn k cho giá nhâp). khi công ty mình có hàng về thì sẽ trả lại mặt hàng đó .trong trường hợp như vậy mình sẽ hạch toán như thế nào ah?nên cho vào TK 1388 hay 131?và khi nhập vào có thể coi như nhập mua?khi trả lại có thể coi như xuất bán k ah?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Ðề: hàng nhập tạm




    Trích dẫn Gửi bởi tuongvi_lc
    các anh chị júp em với: đối với hàng hóa công ty nhập ( mượn ) của công ty khác tức là khi bán nhưng ở công ty mình hết hàng nên sang công ty khác nhập về để bán (bên công ty cho mượn k cho giá nhâp). khi công ty mình có hàng về thì sẽ trả lại mặt hàng đó .trong trường hợp như vậy mình sẽ hạch toán như thế nào ah?nên cho vào TK 1388 hay 131?và khi nhập vào có thể coi như nhập mua?khi trả lại có thể coi như xuất bán k ah?
    Lấy giá tạm nhập và cho xuất hiện Tk 338
    Định khỏan
    Nợ 156
    Có 338
    Khi xuất trả
    Nợ 338
    Có 156

    Nếu dùng TK 131 coi như nhập mua và xuất bán thì phải có hóa đơn giá cả cụ thể. Trường hợp này coi như mua bán đơn thuần

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng nhập tạm




    Trích dẫn Gửi bởi tuongvi_lc
    các anh chị júp em với: đối với hàng hóa công ty nhập ( mượn ) của công ty khác tức là khi bán nhưng ở công ty mình hết hàng nên sang công ty khác nhập về để bán (bên công ty cho mượn k cho giá nhâp). khi công ty mình có hàng về thì sẽ trả lại mặt hàng đó .trong trường hợp như vậy mình sẽ hạch toán như thế nào ah?nên cho vào TK 1388 hay 131?và khi nhập vào có thể coi như nhập mua?khi trả lại có thể coi như xuất bán k ah?
    Với tư cách mượn hàng DÙNG TK 338 hạch toán- KHÔNG DÙNG 138 hay 131 như bạn nói!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: hàng nhập tạm




    Trích dẫn Gửi bởi tuongvi_lc
    các anh chị júp em với: đối với hàng hóa công ty nhập ( mượn ) của công ty khác tức là khi bán nhưng ở công ty mình hết hàng nên sang công ty khác nhập về để bán (bên công ty cho mượn k cho giá nhâp). khi công ty mình có hàng về thì sẽ trả lại mặt hàng đó .trong trường hợp như vậy mình sẽ hạch toán như thế nào ah?nên cho vào TK 1388 hay 131?và khi nhập vào có thể coi như nhập mua?khi trả lại có thể coi như xuất bán k ah?
    Nếu trong trường hợp công ty mình k trả lại hàng đã nhập (mượn) mà trả lại bằng tiền thì vẫn dùng tài khoản 338 ah?
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Nếu trong trường hợp công ty mình xuất tạm cho công ty khác nhập theo kiểu đó mà k biết công ty nhập sẽ trả lại bằng tiền hay bằng hàng thì sẽ hạch toán thế nào ah?

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng nhập tạm

    Mượn thì hạch toán 3388, cho mượn thì hạch toán 1388.
    Giá nhập hàng mượn bạn có thể lấy bằng giá hàng bạn mua không có thuế.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng nhập tạm

    Theo nguyên tắc thì phải nhập hàng vào theo giá trị tạm tính để khi xuất hàng ra thì trong kho không bị âm . Tốt nhất mình nên nhập theo giá của hàng nhập gần nhất hạch toán : Nợ TK 156/ Có TK 3388 . Khi hàng về có cả hóa đơn mình nhập vào và xuất hàng trả hạch toán Nợ TK 3388/Có TK 156. Chúc bạn thành công . Bye

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng nhập tạm




    Trích dẫn Gửi bởi tuongvi_lc
    Nếu trong trường hợp công ty mình k trả lại hàng đã nhập (mượn) mà trả lại bằng tiền thì vẫn dùng tài khoản 338 ah?
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Nếu trong trường hợp công ty mình xuất tạm cho công ty khác nhập theo kiểu đó mà k biết công ty nhập sẽ trả lại bằng tiền hay bằng hàng thì sẽ hạch toán thế nào ah?
    Chứng đó thì bạn kết chuyển TK 338 sang Tk 111 thôi, lúc này là mua hàng rồi, làm hợp đồng kinh tế, trường hợp này thì nhập khẩu , em phải đóng thuế nhập khẩu cho lô hàng này

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng nhập tạm




    Trích dẫn Gửi bởi tuongvi_lc
    các anh chị júp em với: đối với hàng hóa công ty nhập ( mượn ) của công ty khác tức là khi bán nhưng ở công ty mình hết hàng nên sang công ty khác nhập về để bán (bên công ty cho mượn k cho giá nhâp). khi công ty mình có hàng về thì sẽ trả lại mặt hàng đó .trong trường hợp như vậy mình sẽ hạch toán như thế nào ah?nên cho vào TK 1388 hay 131?và khi nhập vào có thể coi như nhập mua?khi trả lại có thể coi như xuất bán k ah?
    Nếu công ty mình là công ty xuất hàng cho công ty khác nhập tạm thi sẽ thế nào ah?đối với cả trường hợp công ty đó trả lại bằng hàng và bằng tiền

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng nhập tạm




    Trích dẫn Gửi bởi tuongvi_lc
    Nếu công ty mình là công ty xuất hàng cho công ty khác nhập tạm thi sẽ thế nào ah?đối với cả trường hợp công ty đó trả lại bằng hàng và bằng tiền
    Bạn xem lại ý thứ 2 bài #8 của Dragon489 nhé

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng nhập tạm

    anh chị nào dùng phần mềm ACSOFT cho em hỏi chút nha?vẫn trong trường hợp như vậy thì thao tác trên phần mềm sẽ thực hiện trên phần nhập hàng mua nội địa và xuất bán hàng hay trên phần nhập khác và xuất khác ah?hay coi như hàng trả lại? Giúp em nha !

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •