mọi người ơi mình có đối tác vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp. mỗi tháng 2 bên xuất hóa đơn cho nhau và bù trừ công nợ luôn. số tiền trong bản bù trừ chính là số thanh toán. mình cứ nhập theo hóa đơn và thanh toán, cuối năm mình làm bút toán bù trừ cho cả năm Nợ 331/ có 131. vậy là đến cuối năm bên kia còn phải trả cho bên mình số tiền A.
Trên tài khoản 131 thể hiện số dư bên nợ là A. Còn tk 331 thể hiện số dư bên có là (A) - tức là số âm
Vậy khi lên bảng BCTC thì mình phải làm thế nào? mình mới làm lần đầu nên k hiểu, bạn nào biết chỉ giùm mình nhé
Thanks!