Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Bảng cân đối kế toán bị lệch, mọi người giúp em với. huhu


  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán bị lệch, mọi người giúp em với. huhu




    Trích dẫn Gửi bởi kieuphuong12
    Công ty em mới thành lập từ t8, em có xem bảng CD kế toán từ 1/8 đến 19/10 nhưng tài sản và nguồn vốn lệch nhau nhiều mà ko biết sai từ đâu, anh/chị xem giúp em với ạ !! cảm ơn anh/chị nhiều
    Bạn nên lập Bảng cân đối phát sinh trước. Sau đó căn cứ vào bảng cân đối phát sinh mới lập bảng cân đối kế toán

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    440
    Ðề: Bảng cân đối kế toán bị lệch, mọi người giúp em với. huhu




    Trích dẫn Gửi bởi kieuphuong12
    Công ty em mới thành lập từ t8, em có xem bảng CD kế toán từ 1/8 đến 19/10 nhưng tài sản và nguồn vốn lệch nhau nhiều mà ko biết sai từ đâu, anh/chị xem giúp em với ạ !! cảm ơn anh/chị nhiều
    Eo file của bạn Off 2007, 2003 hem đọc được đổi sang 2003 và up lại đi bạn

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    120
    Ðề: Bảng cân đối kế toán bị lệch, mọi người giúp em với. huhu

    bạn dung font chu gi vay?

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán bị lệch, mọi người giúp em với. huhu

    MÌnh muốn gửi file đã xử lý cho bạn mà không biết attach file ntn đây?
    bạn cho mình mail nhé

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    9
    Ðề: Bảng cân đối kế toán bị lệch, mọi người giúp em với. huhu

    Gửi bạn đây

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán bị lệch, mọi người giúp em với. huhu




    Trích dẫn Gửi bởi kieuphuong12
    Công ty em mới thành lập từ t8, em có xem bảng CD kế toán từ 1/8 đến 19/10 nhưng tài sản và nguồn vốn lệch nhau nhiều mà ko biết sai từ đâu, anh/chị xem giúp em với ạ !! cảm ơn anh/chị nhiều
    Chào bạn,
    Muốn bảng CĐKT cân thì bước đầu tiên phải làm là thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ liên quan tới các TK đầu 56789 nhé bạn. Vì các TK này không có số dư mà cũng ko đc dùng lên bảng CĐKT. Do đó bạn không kết chuyển thì các TK này vẫn còn số dư. Như thế thì làm sao cân được.
    Bạn tự làm lại sẽ hiểu rõ hơn nhé.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •