Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3

    TK 154 của năm trước chuyển sang Tk632 năm nay???

    cả nhà cho mình hỏi tí nhé!
    có thể kết chuyển chi phí dở dang (154) của năm trước sang giá vốn hàng bán (632) của năm nay được không? mình đọc báo cáo tài chính của kế toán trước để lại nên mình thắc mắc ko biết hỏi ai. mong mọi người giúp mình nha.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TK 154 của năm trước chuyển sang Tk632 năm nay???




    Trích dẫn Gửi bởi nangluu
    cả nhà cho mình hỏi tí nhé!
    có thể kết chuyển chi phí dở dang (154) của năm trước sang giá vốn hàng bán (632) của năm nay được không? mình đọc báo cáo tài chính của kế toán trước để lại nên mình thắc mắc ko biết hỏi ai. mong mọi người giúp mình nha.
    Muốn kết chuyển thì bạn phải biết số dư 154 của năm trước nó là chi phí của sản phẩm, công trình nào cái đã, lỡ kết chuyển mà sau đó sản phẩm công trình hoàn thành không có giá vốn thì tiêu.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: TK 154 của năm trước chuyển sang Tk632 năm nay???

    Nếu là bên xây dựng: giá thành sản phẩm được treo ở TK 154 và phải mở chi tiết cho các đối tượng ko được gộp chung chung, do đó bạn phải xác định nó là chi phí của sản phẩm, công trình nào
    Thì căn cứ để bạn làm kết chuyển Nợ 632/ có 154 là : biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, biên bản xác nhận khối lượng, bảng quyết toán khối lượng công trình=> lúc này bạn có thể xuất hóa đơn + thanh lý hơp đồng được rồi
    Nếu công trình chưa nghiệm thu hoàn thành và xác nhận khối lượng hoàn thành thì việc kết chuyển của bạn ko có căn cứ và thiếu chính xác và bạn đang làm sai quy trình

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •