Chủ đề: Sai bảng cân đối phát sinh
-
04-08-2013, 03:20 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Sai bảng cân đối phát sinh
Có 1 công ty thành lập được 5 năm và là công ty xây dựng, nhưng trên bảng cân đối phát sinh đã làm sai, là phần khấu hao lại để - và để bên nợ, lại có thêm tài khoản 155 là thành phẩm nhập kho, nhà thì làm sao mà cho vào kho được. Vậy theo mọi ng giờ t lên làm gì với báo cáo tài chính của 5 năm .
View more random threads:
- hoa don GTGT thay doi dia chi
- Các anh chị giúp em định khoản lại?
- sổ nhật ký chung
- báo cáo tài chính
- Cách nào ktra bang cân đối đã đúng chưa?
- Ai giúp em với ạ : BCTC của năm đầu tiên
- Xác định thuế TNDN phải nộp
- Nộp Trể báo cáo tài chính năm 2011!
- Phương pháp tiếp cận quá trình chuyển đổi sang IFRS
- (help me!)Thể hiện chi phí thuế tndn hoãn laị trên báo cáo kqhdkd
-
04-08-2013, 03:26 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Sai bảng cân đối phát sinh
Gửi bởi bemeo012
Khấu hao để bên nợ hay bên có cũng không sao cả! chỉ là số phát sinh nó sẽ cao hơn thôi!
Nếu bên nợ thì ghi âm số đó!
-
04-08-2013, 03:43 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Sai bảng cân đối phát sinh
Gửi bởi bemeo012
cai 155 thì mình không nắm rõ lắm, còn 214 thì theo mình không có số dư nợ, vì khi phát sinh là ps có, chỉ có thanh lý+ nhượng bán thì nó mới PS nợ, mà PS nợ ng ta chỉ hạch toán 214 phần đã trích -> đưa về 0, nên theo tầm hiểu biết của mình nó chỉ có dư có
Một điểm nổi bật khiến Long Biên Central khác biệt chính là trải nghiệm sống được cá nhân hóa theo từng nhu cầu của cư dân. Dự án tích hợp nhiều loại hình căn hộ từ 1PN+ đến Duplex hay Penthouse, đáp...
Không gian sống nâng niu từng thế hệ trong gia đình