Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Sai bảng cân đối phát sinh

    Có 1 công ty thành lập được 5 năm và là công ty xây dựng, nhưng trên bảng cân đối phát sinh đã làm sai, là phần khấu hao lại để - và để bên nợ, lại có thêm tài khoản 155 là thành phẩm nhập kho, nhà thì làm sao mà cho vào kho được. Vậy theo mọi ng giờ t lên làm gì với báo cáo tài chính của 5 năm .

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Sai bảng cân đối phát sinh




    Trích dẫn Gửi bởi bemeo012
    Có 1 công ty thành lập được 5 năm và là công ty xây dựng, nhưng trên bảng cân đối phát sinh đã làm sai, là phần khấu hao lại để - và để bên nợ, lại có thêm tài khoản 155 là thành phẩm nhập kho, nhà thì làm sao mà cho vào kho được. Vậy theo mọi ng giờ t lên làm gì với báo cáo tài chính của 5 năm .
    Bên xây dựng là xây dựng gì nếu làm bên cầu đường sẽ có thành phầm nhập kho!
    Khấu hao để bên nợ hay bên có cũng không sao cả! chỉ là số phát sinh nó sẽ cao hơn thôi!
    Nếu bên nợ thì ghi âm số đó!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Sai bảng cân đối phát sinh




    Trích dẫn Gửi bởi bemeo012
    Có 1 công ty thành lập được 5 năm và là công ty xây dựng, nhưng trên bảng cân đối phát sinh đã làm sai, là phần khấu hao lại để - và để bên nợ, lại có thêm tài khoản 155 là thành phẩm nhập kho, nhà thì làm sao mà cho vào kho được. Vậy theo mọi ng giờ t lên làm gì với báo cáo tài chính của 5 năm .
    Dear ban!
    cai 155 thì mình không nắm rõ lắm, còn 214 thì theo mình không có số dư nợ, vì khi phát sinh là ps có, chỉ có thanh lý+ nhượng bán thì nó mới PS nợ, mà PS nợ ng ta chỉ hạch toán 214 phần đã trích -> đưa về 0, nên theo tầm hiểu biết của mình nó chỉ có dư có

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •