Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16
  1. #11
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    7
    Ðề: Báo cáo tài chính và số thuế không khớp

    Theo JOJO, do bạn kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ (đầu vào) trễ hơn quy đinh (sau 3 tháng kể từ khi phát sinh nghiệp vụ) nên bị cơ quan thuế từ chối là đúng đấy. Không điều chỉnh được đâu, nên chuyển số thuế đó vào chi phí.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Báo cáo tài chính và số thuế không khớp




    Trích dẫn Gửi bởi JOJO
    Theo JOJO, do bạn kê khai bổ sung thuế GTGT được khấu trừ (đầu vào) trễ hơn quy đinh (sau 3 tháng kể từ khi phát sinh nghiệp vụ) nên bị cơ quan thuế từ chối là đúng đấy. Không điều chỉnh được đâu, nên chuyển số thuế đó vào chi phí.
    Bạn có nhầm lẫn không vậy, người ta nói rõ ràng thế mà còn bảo không điều chỉnh được là sao. Cứ phải làm bản điểu chỉnh nhé, ko sau này CQ thuê phát hiện ra là bị phạt




    Nguyên văn bởi cth83
    Trước đây kế toán cty em đã nộp tờ khi đầi chỉnh cuối năm nhưng vì hết hạn nộp nên họ không nhận, kế toán cũ thì ko điều chỉnh sau này. Bây giờ đã là năm 2008 rồi, liệu họ có chấp nhận tờ khai điều chỉnh của mình hay sẽ bị phạt? Số thuế em còn được khấu trừ là 19.114.520. Nên chỉ phải điều chỉnh chứ không phải nộp.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Báo cáo tài chính và số thuế không khớp




    Trích dẫn Gửi bởi cth83
    Chào các Bác!
    Em lại có thắc mắc mong các Bác kíu em với. Cty em thành lập T06/2006, cuối năm làm BCTC thì có thuê người ngoài làm. Kế toán cty làm báo cáo thuế đến T12/2006 là: Chỉ tiêu [43]: 13.695.260. Còn người làm BCTC đến T03/2007 đi nộp trong BCTC số thuế được khấu trừ là 19.114.520. Tờ kê khai điều chỉnh lại nộp muộn do vậy mà cơ quan thuế không thu. Kế toán công ty không điều chỉnh mà vẫn giữ nguyên số kê khai trên cho đến bây giờ( T07/200:hypo:. Hay lại phải cuối năm làm BCTC năm 2008 mới điều chỉnh được hả các Bác? ...
    Mong hồi âm của các Bác. Thanks!
    Các bạn cứ hướng dẫn em nó điều chỉnh thế này điều chỉnh thế kia mà không hỏi là lý do vì sao số trên báo cáo thuế lại sai lệch lớn so với báo cáo tài chính. Vậy điều chỉnh là điều chỉnh cái gì??? Chỉ tiêu nào??? Nếu số sai lệch lớn trên xảy ra là do kế toán năm 2006 kê khai xót một vài hóa đơn nào đó thì sao??? Có làm điều chỉnh trên bảng 01/KHBS được không???

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Báo cáo tài chính và số thuế không khớp




    Trích dẫn Gửi bởi letmyha
    Các bạn cứ hướng dẫn em nó điều chỉnh thế này điều chỉnh thế kia mà không hỏi là lý do vì sao số trên báo cáo thuế lại sai lệch lớn so với báo cáo tài chính. Vậy điều chỉnh là điều chỉnh cái gì??? Chỉ tiêu nào??? Nếu số sai lệch lớn trên xảy ra là do kế toán năm 2006 kê khai xót một vài hóa đơn nào đó thì sao??? Có làm điều chỉnh trên bảng 01/KHBS được không???
    Bảng 01/KHBS là bảng khai giải trình, bổ sung => sử dụng tuốt cho các loại điều chỉnh.:iagree:

  5. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Báo cáo tài chính và số thuế không khớp




    Trích dẫn Gửi bởi BẢO ĐỨC
    Bảng 01/KHBS là bảng khai giải trình, bổ sung => sử dụng tuốt cho các loại điều chỉnh.:iagree:
    Với những hóa đơn sai sót từ năm 2006 giờ kê khai điều chỉnh gì nữa anh??? Với số liệu chênh lệch thiếu tiền thuế GTGT được khấu trừ như thế thì suy ra đây là những hóa đơn đầu vào rồi nên số tiền thuế sẽ được cộng vào chi phí luôn mà không cần phải làm điều chỉnh gì cả vì số thuế này không còn nằm trong khoảng thời gian cho phép được kê khai vào khấu trừ nữa rồi.

  6. #16
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    19
    Ðề: Báo cáo tài chính và số thuế không khớp




    Trích dẫn Gửi bởi letmyha
    Với những hóa đơn sai sót từ năm 2006 giờ kê khai điều chỉnh gì nữa anh??? Với số liệu chênh lệch thiếu tiền thuế GTGT được khấu trừ như thế thì suy ra đây là những hóa đơn đầu vào rồi nên số tiền thuế sẽ được cộng vào chi phí luôn mà không cần phải làm điều chỉnh gì cả vì số thuế này không còn nằm trong khoảng thời gian cho phép được kê khai vào khấu trừ nữa rồi.
    -Nói như Let thế thì cần jì phải có "mẫu Bảng 01/KHBS là bảng khai giải trình, bổ sung" nhỉ.
    -HD đầu vào quá thời hạn quy định 90 ngày phải đưa vào chi phí thì mình biết TT có hướng dẫn, còn tổng cả năm bị lệch thuế mà bảo ko được điều chỉnh phải đưa vào chi phí thì mình mới nghe lần đầu đấy.

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •