Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 20 của 20
  1. #11
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    4
    Ðề: Mình không cân đối được bảng CĐTCKT, giúp mình với!!!




    Trích dẫn Gửi bởi anphan
    Không bit bạn có quên bút toán khấu trừ thuế không nhỉ!? 1331->3331
    Việc quên hay ko nó ko làm cho bảng CĐKT ko cân. Vấn đề là bạn ia đã lên CĐPS chưa đã cân chưa. Nếu cân rồi là do vào CĐKT không đúng thôi

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    137
    Ðề: Mình không cân đối được bảng CĐTCKT, giúp mình với!!!

    Tình huống nêu ra chắc là như bác vansi nói rồi, có thể bạn chưa kể chuyển xác định KQKD mà thôi.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Mình không cân đối được bảng CĐTCKT, giúp mình với!!!




    Trích dẫn Gửi bởi chewingum
    Xây lắp thì bạn kết chuyển giá vốn:
    Nợ 632/Có 154
    mình biết là phải kết chuyển giá vốn nhưng mình chưa làm bao giờ nên không biết phải làm thế nào, bạn chỉ gìm mình được ko?
    với nghiệp vụ trên thì mình định khoản TK 154 thế nào? biết số dư đầu năm TK 154 là: 700.000.000
    -----------------------------------------------------------------------------------------



    Trích dẫn Gửi bởi Phán Quan
    Tình huống nêu ra chắc là như bác vansi nói rồi, có thể bạn chưa kể chuyển xác định KQKD mà thôi.
    nói tóm lại là gồm những định khoản nào hả các bạn?

  4. #14
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    59
    Ðề: Mình không cân đối được bảng CĐTCKT, giúp mình với!!!




    Trích dẫn Gửi bởi trungnhung
    mình biết là phải kết chuyển giá vốn nhưng mình chưa làm bao giờ nên không biết phải làm thế nào, bạn chỉ gìm mình được ko?
    với nghiệp vụ trên thì mình định khoản TK 154 thế nào? biết số dư đầu năm TK 154 là: 700.000.000
    Để định khoản được TK 154 thì bạn phải căn cứ vào bảng bóc tách khối lượng mà phòng kế hoạch và phòng kỹ thuật bên bạn làm để xác định ra cần bao nhiêu NVL, nhân công, máy thi công và chi phí chung bạn ạ. Riêng NVL thì phải làm kỹ mỗi loại NVL thì lượng là bao nhiêu ứng với tiền là bao nhiêu. Hoàn chứng từ về đã đủ chưa? Dù với một bút toán nhưng phải làm rất nhiều mới có được bút toán đó bạn ạ

  5. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Mình không cân đối được bảng CĐTCKT, giúp mình với!!!




    Trích dẫn Gửi bởi giang_1311
    Để định khoản được TK 154 thì bạn phải căn cứ vào bảng bóc tách khối lượng mà phòng kế hoạch và phòng kỹ thuật bên bạn làm để xác định ra cần bao nhiêu NVL, nhân công, máy thi công và chi phí chung bạn ạ. Riêng NVL thì phải làm kỹ mỗi loại NVL thì lượng là bao nhiêu ứng với tiền là bao nhiêu. Hoàn chứng từ về đã đủ chưa? Dù với một bút toán nhưng phải làm rất nhiều mới có được bút toán đó bạn ạ
    bạn ơi cảm ơn bạn nhìu lắm!
    Nhưng bạn cho mình hỏi câu này nữa!
    Hiện tại mình mới vào làm mà bảng bóc tách khối lượng của công trinh xuất hóa đơn đó mình không nắm được. các anh chị cũ thì nghỉ hết cả rùi! vậy liệu mình không cần định khoản TK 154 đc ko? vì mình đang làm quyết toán 6 tháng thôi, để cuối năm làm được ko? như vậy có cân đối đc ko? và néu như vậy thì doanh thu 6 tháng đầu năm xác định thế nào?
    Hay có cáchnào khác để xđịnh TK 154 nữa ko?

  6. #16
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Mình không cân đối được bảng CĐTCKT, giúp mình với!!!




    Trích dẫn Gửi bởi trungnhung
    Mình mới làm kế toán cho chi nhánh từ đầu năm nay. Trên công ty mẹ yêu cầu nộp bảng quyết toán 6 tháng đầu năm. Chi nhánh mình từ đầu năm không có hoạt động SXKD gì vì đang thu hồi công nợ,chỉ có phát sinh duy nhất một nghiệp vụ là:
    Thang 2/2008 xuất hóa đơn đầu ra 450.000.000.mình đã hạch toán như sau:
    Nợ 131: 495.000.000
    co 511 :450.000.000
    co 33311: 45.000000
    Mình hạch toán thế đúng chưa các bạn?
    Mình không cân đối được bảng CĐKT các bạn giúp mình với!!
    Nhanh giùm ha các ban chìu nay mình phải nộp rùi!!!
    ban hạch toán thiếu giá vốn rồi
    Nợ 632
    Có 155, 156
    K/C doanh thu.
    Nợ 511 :450.000.000
    có 911: 450.000.000
    Kết chuyển chi phí
    Nợ 911
    Có 632 =>giá vốn của lô hàng trên
    K/C thuế TNDN
    Nợ 911
    có 8211=> số thuế thu nhận DN phải nộp
    Nếu lãi
    Nợ 911
    Có 421
    Nếu lỗ
    Nợ 421
    Có 911

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    5
    Ðề: Mình không cân đối được bảng CĐTCKT, giúp mình với!!!




    Trích dẫn Gửi bởi trungnhung
    bạn ơi cảm ơn bạn nhìu lắm!
    Nhưng bạn cho mình hỏi câu này nữa!
    Hiện tại mình mới vào làm mà bảng bóc tách khối lượng của công trinh xuất hóa đơn đó mình không nắm được. các anh chị cũ thì nghỉ hết cả rùi! vậy liệu mình không cần định khoản TK 154 đc ko? vì mình đang làm quyết toán 6 tháng thôi, để cuối năm làm được ko? như vậy có cân đối đc ko? và néu như vậy thì doanh thu 6 tháng đầu năm xác định thế nào?
    Hay có cáchnào khác để xđịnh TK 154 nữa ko?
    bạn nhờ kỹ thuật và kế hoạch mới bóc tách khối lượng cho vậy. bắt buộc phải định khoản TK154 để xác định được giá vốn bạn ạ. vì bạn phải lưu ý rằng bạn đã có doanh thu rồi thì phải có chi phí chứ. Và Chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn nhất là đối với công trình xây dựng. Nếu bên bạn giao khoán cho đội thi công thì bạn dựa vào nghiệm thu nội bộ để hạch toán cho nhanh cũng được.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Mình không cân đối được bảng CĐTCKT, giúp mình với!!!




    Trích dẫn Gửi bởi anphan
    Không bit bạn có quên bút toán khấu trừ thuế không nhỉ!? 1331->3331
    Chỉ có 1 NV phát sinh, xuất hóa đơn đầu ra thì làm gì có 1331 để mà khấu trừ.

    Đối với cty xây lắp thì phải kết chuyể giá vốn xây lắp như Kẹo cao su chỉ ấy

  9. #19
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Mình không cân đối được bảng CĐTCKT, giúp mình với!!!




    Trích dẫn Gửi bởi trungnhung
    Mình mới làm kế toán cho chi nhánh từ đầu năm nay. Trên công ty mẹ yêu cầu nộp bảng quyết toán 6 tháng đầu năm. Chi nhánh mình từ đầu năm không có hoạt động SXKD gì vì đang thu hồi công nợ,chỉ có phát sinh duy nhất một nghiệp vụ là:
    Thang 2/2008 xuất hóa đơn đầu ra 450.000.000.mình đã hạch toán như sau:
    Nợ 131: 495.000.000
    co 511 :450.000.000
    co 3331: 45.000000
    Mình hạch toán thế đúng chưa các bạn?
    Mình không cân đối được bảng CĐKT các bạn giúp mình với!!
    Nhanh giùm ha các ban chìu nay mình phải nộp rùi!!!
    trời! bạn bảo là ko cân đối đc bảng CĐKT mà mình có thấy bảng nào đâu.

  10. #20
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Mình không cân đối được bảng CĐTCKT, giúp mình với!!!

    Mấy bạn nên kẽ khung chữ T, hay là gửi bản ben excel để bạn ấy link sẽ hiểu hơn.

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •