Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Cả nhà giúp em với. Em đang sử dụng phần mềm fast/ Nhưng bị lệch mấy đồng không biết phải làm sao ạ

    Em chào cả nhà diễn dàn.
    Em đang là kế toán có sử dụng phần mềm fast. Em mới đi làm mong anh chị giúp đỡ em với.
    Công ty em: nhập mua Bóng đèn cao áp trực tiếp Giá mua ghi nhận doanh thu là 876.000đ
    Nhưng khi thu tiền: Phiếu thu là 875.000đ
    Công ty em quy định thu tiền luôn. sẽ không hạch toán qua công nợ. mà đưa thẳng vào 111
    Phải làm 2 phiếu là phiếu bán hàng kiêm phiếu xuất kho và phiếu thu.
    ĐK: Nợ 111: 876.000
    Có 511.1 876.000 (ở phiếu bán hàng kiêm phiếu xuất kho)

    Và Nợ 111: 875.000
    Có 511.1: 875.000 (Ở phiếu thu)

    thì khoản thu đó mới được ghi nhận vào bảng cân đối phát sinh tài khoản.
    Nhưng như vậy thì bảng cân đối phát sinh tài khoản và bảng kê hóa đơn chứng từ bán ra (ở phần thuế đầu ra) không khớp nhau. bị lệch 1.000đ

    Anh chị giúp em cách giải quyết với ạ
    Vì nhiều nghiệp vụ của em cũng mắc phải vấn đề trên.
    Em cảm ơn mọi người nhiều.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Cả nhà giúp em với. Em đang sử dụng phần mềm fast/ Nhưng bị lệch mấy đồng không biết phải làm sa




    Trích dẫn Gửi bởi Vuanhdao2601
    Em chào cả nhà diễn dàn.
    Em đang là kế toán có sử dụng phần mềm fast. Em mới đi làm mong anh chị giúp đỡ em với.
    Công ty em: nhập mua Bóng đèn cao áp trực tiếp Giá mua ghi nhận doanh thu là 876.000đ
    Nhưng khi thu tiền: Phiếu thu là 875.000đ
    Công ty em quy định thu tiền luôn. sẽ không hạch toán qua công nợ. mà đưa thẳng vào 111
    Phải làm 2 phiếu là phiếu bán hàng kiêm phiếu xuất kho và phiếu thu.
    ĐK: Nợ 111: 876.000
    Có 511.1 876.000 (ở phiếu bán hàng kiêm phiếu xuất kho)

    Và Nợ 111: 875.000
    Có 511.1: 875.000 (Ở phiếu thu)

    thì khoản thu đó mới được ghi nhận vào bảng cân đối phát sinh tài khoản.
    Nhưng như vậy thì bảng cân đối phát sinh tài khoản và bảng kê hóa đơn chứng từ bán ra (ở phần thuế đầu ra) không khớp nhau. bị lệch 1.000đ

    Anh chị giúp em cách giải quyết với ạ
    Vì nhiều nghiệp vụ của em cũng mắc phải vấn đề trên.
    Em cảm ơn mọi người nhiều.
    bạn hạch toán vậy tiền và doanh thu bạn lên 2 lần rồi, bạn xóa 2 phiếu đấy đi nhé, nếu bạn hạch toán thu tiền luôn thì bạn bỏ khai báo tài khoản khử trùng rồi hạch toán 1 phiếu hóa đơn bán hàng thôi

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    58
    Ðề: Cả nhà giúp em với. Em đang sử dụng phần mềm fast/ Nhưng bị lệch mấy đồng không biết phải làm sa

    cách tốt nhất là bạn hạch toán qua tài khoản 131 rồi làm phiếu thu thu tiền luôn như vậy bạn sẽ in đc phiếu thu, còn bạn hạch toán vào 111 thì bạn không đc hạch toán phiếu thu tiền nữa

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    11
    Ðề: Cả nhà giúp em với. Em đang sử dụng phần mềm fast/ Nhưng bị lệch mấy đồng không biết phải làm sa

    Bạn ơi
    Nếu hạch toán vào TK111. Mà không hạch toán phiếu thu nữa. Thì sẽ không ghi nhận được. và Nghiệp vụ đó sẽ không lên đượcbảng cân đối phát sinh các tài khoản đâu bạn ah
    Đây là phần mềm fast mà bạn
    Vì công ty mình quy định như vậy rôi .
    Mình mới vào nên không thể làm theo ý mình luôn được
    Nên mình đang nghĩ làm thêm một nghiệp vụ nào nữa ko

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •