Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4

    cả nhà giúp e với

    bên e có mua một số dụng cụ thí nghiệm trị giá 10tr vào ngày 25/12/2012 e muốn phân bổ trong 5 tháng.vậy cho vào 142 hay là 242.và tính phân bổ từ ngày nào?thanks a chị

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    0
    Ðề: cả nhà giúp e với

    Theo tớ là cho vào 142 thôi.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: cả nhà giúp e với

    Bạn xem qua thấy phù hợp với công ty mà thời điểm bạn trích phân bổ thì cho vào.
    142:Chi phí trả trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh, nên chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.
    242:Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các niên độ kế toán sau.
    Phân bổ từ thời điểm nào thì do công ty bạn.
    Nhưng giá trị của nó từ 10tr/CCDC thì xếp vào TSCĐ rồi. Có giá trị theo quy định hiện hành (từ 10.000.000 đồng trở lên).

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    58
    Ðề: cả nhà giúp e với

    Muốn ghi nhận là TSCĐ thì phải thỏa mãn tất cả các điều kiện ghi nhận TSCĐ chứ k phải thỏa mãn nguyên điều kiện về mặt giá trị là được.
    Hơn nữa giá trị 10.000.000 này là của 1 số dụng cụ thí nghiệm chứ k phải của 1 dụng cụ thí nghiệm mà.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: cả nhà giúp e với




    Trích dẫn Gửi bởi huongly0710
    Muốn ghi nhận là TSCĐ thì phải thỏa mãn tất cả các điều kiện ghi nhận TSCĐ chứ k phải thỏa mãn nguyên điều kiện về mặt giá trị là được.
    Hơn nữa giá trị 10.000.000 này là của 1 số dụng cụ thí nghiệm chứ k phải của 1 dụng cụ thí nghiệm mà.
    Đúng rồi đấy! Nếu bạn xác định phân bổ thì mình nghĩ bạn nên phân bổ 2 năm và cho vào TK 242 vì còn sử dụng lâu dài mà!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: cả nhà giúp e với




    Trích dẫn Gửi bởi huongly0710
    Muốn ghi nhận là TSCĐ thì phải thỏa mãn tất cả các điều kiện ghi nhận TSCĐ chứ k phải thỏa mãn nguyên điều kiện về mặt giá trị là được.
    Hơn nữa giá trị 10.000.000 này là của 1 số dụng cụ thí nghiệm chứ k phải của 1 dụng cụ thí nghiệm mà.
    Coi là TSCĐ thì thỏa mãn 4 đk nhưng em chỉ nêu ra 1 tiêu chí của nó vì nói nhiều thành ra lạc chủ đề của bạn hỏi trên. Nó nên trích vào 142 hay 242

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: cả nhà giúp e với




    Trích dẫn Gửi bởi minhanh2012
    Coi là TSCĐ thì thỏa mãn 4 đk nhưng em chỉ nêu ra 1 tiêu chí của nó vì nói nhiều thành ra lạc chủ đề của bạn hỏi trên. Nó nên trích vào 142 hay 242
    theo mình thì bạn nên đưa vào 242 chứ, phân bổ 12 tháng

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: cả nhà giúp e với

    nếu bạn phân bổ thành 5 tháng thì bạn dùng TK 142 bạn nhé, đây là CCDC thì bạn phải theo dõi khi xuất riêng vì có thể bạn chỉ xuất 1 dụng cụ thôi chứ không xuất hết. Nếu chi phí cty bạn ít thì bạn trích phân bổ cho 5 tháng là ok rùi

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: cả nhà giúp e với

    Hình như bây giờ ko dùng TK 142 nữa mà, có phải ko ah?




    Trích dẫn Gửi bởi tudaigia_no1
    nếu bạn phân bổ thành 5 tháng thì bạn dùng TK 142 bạn nhé, đây là CCDC thì bạn phải theo dõi khi xuất riêng vì có thể bạn chỉ xuất 1 dụng cụ thôi chứ không xuất hết. Nếu chi phí cty bạn ít thì bạn trích phân bổ cho 5 tháng là ok rùi

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: cả nhà giúp e với

    Xin chào cả nhà, mong cả nhà giúp đỡ mình:
    T8/2012, thuế GTGT còn được khấu trừ là 802.840.
    Nhưng sang t9/2012 và các tháng tiếp theo quên không kê khai số dư đầu kỳ
    Tháng 11/2012, phát sinh số thuế GTGT đra phải nộp và đã nộp.
    số dư đky các tháng 12/2012 = 0, và số dư dk t1/2013,2/2013 là số dư mới
    Giờ mình làm báo cáo năm mới phát hiện ra, cả nhà giúp cách xử lý với ak. thanks

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •