Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    0

    Bảng cân đối kế toán không cân

    Mọi người ơi ! Em làm bảng cân đối kế toán không cân anh/chị ah ! Em nghĩ nguyên nhân là do e hạch toán thuế môn bài . Tháng 3 e tính thuế môn bài phải nộp lá 1.000.000 ( N642-C3338-) . Nhưng trong tháng 3 em chưa nộp tiền thuế nên vì thế mà không có bước ( N3338-C111) nên vì thế bảng cân đối kế toán tháng 3 mới không cân phải không ạ ?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân

    Chưa nộp sao có chứng từ để hạch toán hả E???

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi baoquyen1002
    Mọi người ơi ! Em làm bảng cân đối kế toán không cân anh/chị ah ! Em nghĩ nguyên nhân là do e hạch toán thuế môn bài . Tháng 3 e tính thuế môn bài phải nộp lá 1.000.000 ( N642-C3338-) . Nhưng trong tháng 3 em chưa nộp tiền thuế nên vì thế mà không có bước ( N3338-C111) nên vì thế bảng cân đối kế toán tháng 3 mới không cân phải không ạ ?
    Em đưa tất cả nghiệp vụ cho anh/chị xem để tìm ra lỗi nha :
    Tháng 3 : DN mới thành lập
    1/3/2011 Công ty thành lập
    N111:1.800.000.000
    C411: 1.800.000.000
    8/3/2011 Nộp tờ khai thuế môn bài
    N624 :1.000.000
    C3338 : 1.000.000
    10/3/2011 Mua hóa đơn ở chi cục thuế ( DN siêu nhỏ )
    N624 : 20.500
    C111:20.500
    Hết rồi cả nhà ah ! Có 3 nv thôi mà e làm không cân ... Xấu hổ quá chừng !!!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    7
    chúng chẳng liên quan j cả, chỉ cần phát sinh bên Nợ = bên Có là nó đã cân rồi, có khi nào bạn làm sai j đó ý, thế trong bảng cân đối số phát sinh của bạn có cân chưa.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân

    Sao không cân.
    PS trong tháng.
    Mua hóa đơn: HT vào TK nợ 642 có 111
    Nộp thuế MB: Nợ 3338 có 111
    2 cái trên đúng rồi

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    là e chưa kết chuyển chi phí cuối kỳ rồi, chỉ kết chuyển nữa là ok
    Đầu kỳ thì chỉ có 2 TK là 111 và 411 cùng là 1.800.000.000
    Khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên (là 642 k phải 624) e kết chuyển như sau
    Nợ TK 911 1.020.500
    Có TK 642 1.020.500
    vì chưa có dthu nên lỗ
    Nợ Tk 421 1.020.500
    Có Tk 911 1.020.500
    Bây giờ có các TK là 111 = 1.800.000.000 - 1.000.000 - 20.500 = 1.798.979.500
    3338 = 1.000.000
    411 = 1.800.000.000
    421 = (1.020.500)
    Thế là bên Tổng Ts = tổng NV là 1.798.979.500
    Chúc bạn thành công nhé.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Re: Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân

    Dn nghiệp e đăng kí kê khai thuế qua mạng . Nên e chỉ cần ngồi trên máy tính cty bấm là tờ khai được gửi đi . Chứ em chưa lên kho bạc đóng tiền .. Hihi

    ---------- Post added at 06:13 ---------- Previous post was at 06:08 ----------




    Trích dẫn Gửi bởi nguyenhoannb
    là e chưa kết chuyển chi phí cuối kỳ rồi, chỉ kết chuyển nữa là ok
    Đầu kỳ thì chỉ có 2 TK là 111 và 411 cùng là 1.800.000.000
    Khi phát sinh 2 nghiệp vụ trên (là 642 k phải 624) e kết chuyển như sau
    Nợ TK 911 1.020.500
    Có TK 642 1.020.500
    vì chưa có dthu nên lỗ
    Nợ Tk 421 1.020.500
    Có Tk 911 1.020.500
    Bây giờ có các TK là 111 = 1.800.000.000 - 1.000.000 - 20.500 = 1.798.979.500
    3338 = 1.000.000
    411 = 1.800.000.000
    421 = (1.020.500)
    Thế là bên Tổng Ts = tổng NV là 1.798.979.500
    Chúc bạn thành công nhé.
    Cảm ơn cả nhà nhiều lắm . Em không kết chuyển nên coi đi coi lại thấy không gì sai mà chẳng biết sao chẳng cân ... Haiizz ...

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân

    Bạn xem lại, lưu ý la các TK loại 5-6-7-8-9 không có số dư nên cũng không có số liệu trong bảng cân đối kế toán.
    Bạn cũng có thề gừi file công việc cho TRUNG TÂM ĐÀO TÀO KẾ TOÁN DANIEL, hoặc gửi e mail cho minh : tondonga@yahoo.com đề nhận được file số sach hoàn chính, có đủ các nghiệp vụ kế toán bạn vừa nêu trên.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân

    Chào cả nhà.
    Mình lên bảng cân đối ps cũng không cân. Cả nhà giúp mình vơi. Thanks cả nhà.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: Bảng cân đối kế toán không cân

    Bạn làm theo hình thức chứng từ ghi sổ: thì cuối tháng tập hợp chứng từ cái nào cùng loại thì xếp chung ví dự các khoản nào chi ra thì gộp lạo, thu vào gộp lại, ngân hàng thu vào và chi ra cũng làm tương tự, sắp sếp theo thứ tự tăng dần theo tài khoản, / sau đó đưa lên chứng tư ghi sổ/ từ chứng từ ghi sô lên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ/ sổ cái lấy dữ liệu từ chứng từ ghi sổ, cân đối phát sinh tài khoản lấy từ các số dư của sổ cái/ từ cần đối phát sinh lên bảng cân đối kế toán
    với hình thức này chỉ tập hợp nghiệp vụ kinh tế cùng loại không như nhật ký chung sắp xếp nghiệp vụ theo thời gian phát sinh của nghiệp vụ




    Trích dẫn Gửi bởi lephuongdn
    Chào cả nhà.
    Mình lên bảng cân đối ps cũng không cân. Cả nhà giúp mình vơi. Thanks cả nhà.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •