Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5

    Các bút toán cuối tháng!

    1. Tính lương cho CB - CNV và trích BHXH, BHYT trong kỳ:
    - Tiền lương phải trả cho CB - CNV (Căn cứ vào bảng chấm công)
    Nợ 642
    Có 334
    - Trích BHXH, BHYT trong kỳ
    Nợ TK 642
    Nợ TK 334
    Có TK 338
    - Thanh toán lương cho CBCNV
    Nợ TK 334
    Có TK 111,112
    2. Trích khấu hao TSCĐ
    Nợ TK 642
    Có TK 214
    3. PHân bổ chi phí trả trước ngắn hạn (dài hạn)
    Nợ TK 642
    Có TK 142, 242
    4. Tập hợp trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
    Nợ TK 632
    Có TK 156
    5. Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ
    Nợ TK 3331
    Có TK 133
    6. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ
    Nợ TK 511
    Có TK 521
    7. Kết chuyển doanh thu bán hàng trong kỳ
    Nợ TK 511
    Có TK 911
    8. Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính
    Nợ TK 515
    Có TK 911
    9. Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có TK 632
    10 Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có Tk 635
    11. Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh trong kỳ
    Nợ Tk 911
    Có TK 642
    12. Kết chuyển doanh thu khác
    Nợ TK 711
    Có TK 911
    13. Kết chuyển chi phí khác trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có TK 811
    14. Kết chuyển chi phí thuế TNDN trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có TK 821
    15. Kết chuyển lãi (lỗ) trong kỳ
    - Nếu lãi
    Nợ TK 911
    Có TK 421
    - Nếu lỗ
    Nợ TK421
    Có TK 911
    Trên đây là các bút toán cuối tháng. Mong mọi người đọc tham gia góp ý!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Các bút toán cuối tháng!

    Chuẩn rùi bạn :iagree:

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Các bút toán cuối tháng!




    Trích dẫn Gửi bởi Thoanguyen
    1. Tính lương cho CB - CNV và trích BHXH, BHYT trong kỳ:
    - Tiền lương phải trả cho CB - CNV (Căn cứ vào bảng chấm công)
    Nợ 642
    Có 334
    - Trích BHXH, BHYT trong kỳ
    Nợ TK 642
    Nợ TK 334
    Có TK 338
    - Thanh toán lương cho CBCNV
    Nợ TK 334
    Có TK 111,112
    2. Trích khấu hao TSCĐ
    Nợ TK 642
    Có TK 214
    3. PHân bổ chi phí trả trước ngắn hạn (dài hạn)
    Nợ TK 642
    Có TK 142, 242
    4. Tập hợp trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
    Nợ TK 632
    Có TK 156
    5. Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ
    Nợ TK 3331
    Có TK 133
    6. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ
    Nợ TK 511
    Có TK 521
    7. Kết chuyển doanh thu bán hàng trong kỳ
    Nợ TK 511
    Có TK 911
    8. Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính
    Nợ TK 515
    Có TK 911
    9. Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có TK 632
    10 Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có Tk 635
    11. Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh trong kỳ
    Nợ Tk 911
    Có TK 642
    12. Kết chuyển doanh thu khác
    Nợ TK 711
    Có TK 911
    13. Kết chuyển chi phí khác trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có TK 811
    14. Kết chuyển chi phí thuế TNDN trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có TK 821
    15. Kết chuyển lãi (lỗ) trong kỳ
    - Nếu lãi
    Nợ TK 911
    Có TK 421
    - Nếu lỗ
    Nợ TK421
    Có TK 911
    Trên đây là các bút toán cuối tháng. Mong mọi người đọc tham gia góp ý!
    :iagree:Ngoài ra còn có các bút toán cho tập hợp chi phí tính giá thành, kê thuế TNCN nữa

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    98
    Ðề: Các bút toán cuối tháng!




    Trích dẫn Gửi bởi Thoanguyen
    1. Tính lương cho CB - CNV và trích BHXH, BHYT trong kỳ:
    - Tiền lương phải trả cho CB - CNV (Căn cứ vào bảng chấm công)
    Nợ 642
    Có 334
    - Trích BHXH, BHYT trong kỳ
    Nợ TK 642
    Nợ TK 334
    Có TK 338
    - Thanh toán lương cho CBCNV
    Nợ TK 334
    Có TK 111,112
    2. Trích khấu hao TSCĐ
    Nợ TK 642
    Có TK 214
    3. PHân bổ chi phí trả trước ngắn hạn (dài hạn)
    Nợ TK 642
    Có TK 142, 242
    4. Tập hợp trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
    Nợ TK 632
    Có TK 156
    5. Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ
    Nợ TK 3331
    Có TK 133
    6. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ
    Nợ TK 511
    Có TK 521
    7. Kết chuyển doanh thu bán hàng trong kỳ
    Nợ TK 511
    Có TK 911
    8. Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính
    Nợ TK 515
    Có TK 911
    9. Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có TK 632
    10 Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có Tk 635
    11. Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh trong kỳ
    Nợ Tk 911
    Có TK 642
    12. Kết chuyển doanh thu khác
    Nợ TK 711
    Có TK 911
    13. Kết chuyển chi phí khác trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có TK 811
    14. Kết chuyển chi phí thuế TNDN trong kỳ
    Nợ TK 911
    Có TK 821
    15. Kết chuyển lãi (lỗ) trong kỳ
    - Nếu lãi
    Nợ TK 911
    Có TK 421
    - Nếu lỗ
    Nợ TK421
    Có TK 911
    Trên đây là các bút toán cuối tháng. Mong mọi người đọc tham gia góp ý!
    Bạn làm rất chuẩn rồi,nhưng mình nghĩ không nhất thiết cứ cuối thaáng là phải kết chuyển hết như vậy đâu. Bạn có thể để cuối quý

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Các bút toán cuối tháng!

    Chào bạn, mình cũng là thành viên mới của dân kế toán. Mình đồng ý với các bút toán cuối tháng của bạn. Đối với doanh nghiệp sản xuất thì chúng ta lên theo dõi chi tiết của từng tài khoản. VD về lương gồm có lương của CNSX, lương của CB quản lý....

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Các bút toán cuối tháng!

    Lmà như vậy là ok rui`....:cheers1:

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Các bút toán cuối tháng!




    Trích dẫn Gửi bởi quynhduan
    Bạn làm rất chuẩn rồi,nhưng mình nghĩ không nhất thiết cứ cuối tháng là phải kết chuyển hết như vậy đâu. Bạn có thể để cuối quý
    minh muon bo sung mot so but toan nua ban oi!!!
    +chi phê thue TNDN
    - Nếu cuối năm tính số thuế phải nộp > số tạm nộp thì nộp thêm nhe:
    NỢ TK 821/CÓ TK 3334: CL
    Kết chuyển: NO TK 911/CO TK 821: TẠM NỘP+SỐ CL
    - Nếu cuối năm tính số thuế phải nộp< số tạm nộp thì
    NO TK 3334/CO TK 821
    Kết chuyển: NỢ TK 911/CO TK 821: số phải nộp

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Các bút toán cuối tháng!

    Tôi thấy còn thiếu bút toán thuế gia trị gia tăng đầu ra lơn hơn được khấu trừ nên phải nộp thuế cho NN nữa chứ, nếu không bên chi cục thuế sẽ đòi đấy.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: Các bút toán cuối tháng!

    Sao mình không thấy bút toán Kết chuyển:
    Nợ 911
    Có 641
    (Vì mình không thấy bạn nói CTy bạn làm theo quyết định nào. 48 or 15?.Nếu theo QD 15 thì bạn đúng rùi)
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    ý MÌNH NHẦM, THEO QĐ48

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Các bút toán cuối tháng!




    Trích dẫn Gửi bởi tranthibinh
    minh muon bo sung mot so but toan nua ban oi!!!
    +chi phê thue TNDN
    - Nếu cuối năm tính số thuế phải nộp > số tạm nộp thì nộp thêm nhe:
    NỢ TK 821/CÓ TK 3334: CL
    Kết chuyển: NO TK 911/CO TK 821: TẠM NỘP+SỐ CL
    - Nếu cuối năm tính số thuế phải nộp< số tạm nộp thì
    NO TK 3334/CO TK 821
    Kết chuyển: NỢ TK 911/CO TK 821: số phải nộp
    Như chị này nói thì thiếu khoản chênh lệch của thuế TNDN đó đã kết chuyển sang 421 rồi, ko làm bút toán kết chuyển ngược lại hả chị

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •