Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    25

    THuế TNDN tạm tính

    Tạm tính thuế TNDN của Quý IV là tới tháng 01 năm sau ta mới làm như vậy có đúng ko, nhưng khi quyết toán thì chỉ kết chuyển các chứng từ tới tháng 12 thôi vì em làm trên máy chứng từ phát sinh ngày nào thì phải hạch toán vào ngày đó cho dễ theo dõi chứ , như trên EXcel thì ta có thể chuyển chứng từ đó tính vào tháng 12 luôn ko thì bôi màu sau này có đụng đến thì cũng dễ theo dõi còn làm trên phần mềm sao khó quá, cụ thể như mọi nghiệp vụ phát sinh về thuế công ty đã nộp hết rồi nhưng vì phải hạch toán vào tháng 1 năm sau nên trên tài khoản lúc nào cũng còn số dư cả. các bác góp ý kiến cho em với nên phải làm sao đây, hay ta cứ kê khai tất cả ccas nghiệp vụ phát sinh vào tháng 12 thì cho vào ngày cuối tháng luôn mặc kệ nó là ngày kê khai vào tháng 1 hay tháng 12, mong các bác chỉnh giúp em với

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: THuế TNDN tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi lapnghiepdn
    Tạm tính thuế TNDN của Quý IV là tới tháng 01 năm sau ta mới làm như vậy có đúng ko, nhưng khi quyết toán thì chỉ kết chuyển các chứng từ tới tháng 12 thôi vì em làm trên máy chứng từ phát sinh ngày nào thì phải hạch toán vào ngày đó cho dễ theo dõi chứ , như trên EXcel thì ta có thể chuyển chứng từ đó tính vào tháng 12 luôn ko thì bôi màu sau này có đụng đến thì cũng dễ theo dõi còn làm trên phần mềm sao khó quá, cụ thể như mọi nghiệp vụ phát sinh về thuế công ty đã nộp hết rồi nhưng vì phải hạch toán vào tháng 1 năm sau nên trên tài khoản lúc nào cũng còn số dư cả. các bác góp ý kiến cho em với nên phải làm sao đây, hay ta cứ kê khai tất cả ccas nghiệp vụ phát sinh vào tháng 12 thì cho vào ngày cuối tháng luôn mặc kệ nó là ngày kê khai vào tháng 1 hay tháng 12, mong các bác chỉnh giúp em với
    Không hiểu ý bạn lắm. Uh nhưng chứng từ phát sinh tháng nào thì hạch toán tháng đó thui, còn việc kê khai báo thuế lại là vấn đề khác.
    Vd như Thue GTGT phải nộp T12, Như thế tức là khi hạch toán sổ sách cuối T12 đã chốt được số thuế phải nộp. Còn 20 T1 nộp kê khai và nộp tiền thuế. và như vậy Giấy nộp tiền sẽ hạch toán vào T1.
    Còn việc hạch toán trên phần mềm dễ theo dõi hơn nhiều so với Ex chứ.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: THuế TNDN tạm tính




    Trích dẫn Gửi bởi lolem08
    Không hiểu ý bạn lắm. Uh nhưng chứng từ phát sinh tháng nào thì hạch toán tháng đó thui, còn việc kê khai báo thuế lại là vấn đề khác.
    Vd như Thue GTGT phải nộp T12, Như thế tức là khi hạch toán sổ sách cuối T12 đã chốt được số thuế phải nộp. Còn 20 T1 nộp kê khai và nộp tiền thuế. và như vậy Giấy nộp tiền sẽ hạch toán vào T1.
    Còn việc hạch toán trên phần mềm dễ theo dõi hơn nhiều so với Ex chứ.
    biết là như thế nhưng ý của em là muốn đưa vào hạch toán hết trong một năm Ví dụ mọi số liệu Phát sinh vào năm 2009 thì em kê hết vào năm 2009 luôn chứ ko để qua tháng 1 năm sau mới kê khai cho dễ theo dõi như vậy có được ko,
    cụ thể như chứng từ phát sinh vào tháng 12 nhưng tới tháng 1 mới kê khai thay vào đó em cho vào 31/12 kê khai hết luôn kệ chứng từ đó kê hay nộp vào tháng 1 hay các tháng sau này được ko và cuối tháng 12 em đã có hết số liệu trong năm rồi mà

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •