Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 41
  1. #21
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hạch toán khi hàng về mà chưa có hoá đơn




    Trích dẫn Gửi bởi minhhuong08
    Cái này định khoản hàng về trước hoá đơn về sau
    Khi nhận: N152/C331
    Hoá đơn về thì định khoản thêm phần thuế:
    N133/C331
    Mình nghĩ định khoản như bạn là đúng rồi. Không bit [you] có ý kiến nào khác k?
    ừ mình cũng nghĩ giống cậu, nều hàng về mà hóa đơn chưa về thì mình cứ định khoản theo giá tạm tính khi hóa đơn về mình sẽ có những bút toán điều chỉnnh sau

  2. #22
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hạch toán khi hàng về mà chưa có hoá đơn

    Mình thấy hạch toán như bạn ketoanhongph là đúng đó, công ty mình cũng hạch toán như vậy.

  3. #23
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    31
    Ðề: hạch toán khi hàng về mà chưa có hoá đơn

    quá đúng khống cái vào đâu khác
    N152
    N133
    C331

  4. #24
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hạch toán khi hàng về mà chưa có hoá đơn

    Theo e mới học đựơc biết là khi hàng về trước hoá đơn về sau thi khi hoá đơn vè thi phải xoá bút toán đã ghi trước đó bằng cách ghi âm:Nợ 156:-(12)/Có 331:-(12) .Sau đó ghi lại bút toán:Nợ 156:12,Nợ 133:1.2/Có 331:13. là ok rui!

  5. #25
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hạch toán khi hàng về mà chưa có hoá đơn

    Mình cũng nghĩ trường hợp này định khoản như bạn đúng rồi.Tuy nhiên mình có bổ sung 1) Nếu giá tạm tính > giá thực tế->ghi giảm giá trị hàng hoá
    Nợ TK 133
    Nợ TK 111,112,331
    có TK 156
    hoặc
    Nợ 133
    có 156
    có 111,112,331
    2) Nếu giá tạm tính< giá thực tế-> ghi bổ sung
    Nợ 156
    nợ 133
    có 111,112,331

  6. #26
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    5
    Ðề: hạch toán khi hàng về mà chưa có hoá đơn




    Trích dẫn Gửi bởi minhhuong08
    Cái này định khoản hàng về trước hoá đơn về sau
    Khi nhận: N152/C331
    Hoá đơn về thì định khoản thêm phần thuế:
    N133/C331
    Mình nghĩ định khoản như bạn là đúng rồi. Không bit [you] có ý kiến nào khác k?
    Mình không biết bạn làm như thế đã đúng chưa nhưng mình nghĩ
    Khi nhập vật tư ghi
    Nợ 152:12.000.000
    Có 331: 12.000.000
    Khi nhận được hóa đơn ghi:
    Nợ 331:12.000.000
    Nợ 133: 1.200.000
    Có 111 hoặc,112:13.200.000.
    không biết có đúng không nhưng mình toàn làm thế:xinloinhe:

  7. #27
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hạch toán khi hàng về mà chưa có hoá đơn

    bạn hạch toán đúng rồi,đây là trường hợp hàng về hóa đơn chưa về mà.

  8. #28
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hạch toán khi hàng về mà chưa có hoá đơn




    Trích dẫn Gửi bởi Thuquynh2461
    Mình không biết bạn làm như thế đã đúng chưa nhưng mình nghĩ
    Khi nhập vật tư ghi
    Nợ 152:12.000.000
    Có 331: 12.000.000
    Khi nhận được hóa đơn ghi:
    Nợ 331:12.000.000
    Nợ 133: 1.200.000
    Có 111 hoặc,112:13.200.000.
    không biết có đúng không nhưng mình toàn làm thế:xinloinhe:
    BẠn có nhầm ko đó.khi hàng về mà HĐ chưa vvề thì bạn ĐK théo giá tạm tính ko có VAT.Khi HĐ về, bạn căn cứ vào HĐ rùi điều chỉnh bút toán theo các cách mà mọi ng đã nói.
    Hay nói đúng hơn nghiệp vụ đúng sẽ là
    Nợ 152
    Nợ 133
    Có 331
    Vậy đối với nghiệp vụ thanh toán cho ng bán thì bạn lưu ý.Khi nhận được hóa đơn ghi:
    Nợ 331:12.000.000
    Nợ 133: 1.200.000
    Có 111 hoặc,112:13.200.000.

    Số tiền phải thah toán tiền hàng bao gồm cả thuế VAT. Nếu ĐK như bạn(dòng màu)thì TK 331 ko cân đối đc.
    1)Bạn Ghi thêm bút toán Thuế vào(Nếu giá tạm tính=giá thực tế)
    2)Bạn dùng bút toán đảo ngược rùi ĐK đúng bút toán bình thường
    3) ....
    Khi thanh toán tiền hàng bạn mới tất toán TK 331 bằng cách Nợ 331/có 111,112(giá bao gồm cả thuế)

  9. #29
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hạch toán khi hàng về mà chưa có hoá đơn




    Trích dẫn Gửi bởi lytuong2010
    BẠn có nhầm ko đó.khi hàng về mà HĐ chưa vvề thì bạn ĐK théo giá tạm tính ko có VAT.Khi HĐ về, bạn căn cứ vào HĐ rùi điều chỉnh bút toán theo các cách mà mọi ng đã nói.
    Hay nói đúng hơn nghiệp vụ đúng sẽ là
    Nợ 152
    Nợ 133
    Có 331
    Vậy đối với nghiệp vụ thanh toán cho ng bán thì bạn lưu ý.Khi nhận được hóa đơn ghi:
    Nợ 331:12.000.000
    Nợ 133: 1.200.000
    Có 111 hoặc,112:13.200.000.

    Số tiền phải thah toán tiền hàng bao gồm cả thuế VAT. Nếu ĐK như bạn(dòng màu)thì TK 331 ko cân đối đc.
    1)Bạn Ghi thêm bút toán Thuế vào(Nếu giá tạm tính=giá thực tế)
    2)Bạn dùng bút toán đảo ngược rùi ĐK đúng bút toán bình thường
    3) ....
    Khi thanh toán tiền hàng bạn mới tất toán TK 331 bằng cách Nợ 331/có 111,112(giá bao gồm cả thuế)
    sao hóa đơn chưa về,bạn lại
    nợ tk152
    nợ 133
    có 331
    đúng thì phải
    nợ tk152
    có 331
    sau khi hóa đơn về,căn cứ rồi mới cho vat vào chứ

  10. #30
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hạch toán khi hàng về mà chưa có hoá đơn

    đúng là khi hàng về trước hóa đơn về sau thì mình chỉ ghi nhận phần hàng hoá thui. Bao giờ có hoá đơn về thì mới ghi nhận phần thuế 133. Nhưng thực tế thì mình thấy công ty nào cũng ghi nhận cả. Sau khi hoá đơn về rùi mới điều chỉnh sau. hihi:rachoa:

 

 
Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •