Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    11

    mọi người cho e hỏi vể tk 214

    tồn đầu kí là 70,trong tháng phát sinh trích khấu hao cho bộ phận quản lí doanh nghiệp là 4 và bộ phận bán hàng là 6
    nợ tk 641: 6
    nợ tk 642 : 4
    có tk 214 : 10
    khi phản ánh vào chứ T thì bên nợ là 70,bên có là 10,dư nợ là 60,vậy 60 này được ghi +60 trên bảng CĐKT đúng k ạ

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: mọi người cho e hỏi vể tk 214

    hi, bạn ơi, số dư tài khoản không được pép gọi là số tồn nhé, tồn chỉ dành cho các TK hàng tồn kho

    ---------- Post added at 03:46 PM ---------- Previous post was at 03:45 PM ----------

    mình paỉ đi làm rồi lát lên cty mình nói sau

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: mọi người cho e hỏi vể tk 214

    Bạn tài đang hỏi là tình hình công ty bạn ý như vậy thì số dư cuối kỳ bên có hay bên nợ cơ mà sao bạn vinh không có trọng điểm gì cả.
    Mình thường thấy TK 214 dư đầu kỳ bên có và khi phản ánh lên bảng cân đối kê toán là ghi âm bên TS nhưng sao công ty bạn dư Nợ nhiều thế?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: mọi người cho e hỏi vể tk 214

    Nếu chỉ là trích khấu hao cho 1 TSCD bình thường thì làm gì có số dư trên N214 hả bạn?
    Nếu bạn phân bổ số tiền trích khấu hao thì có thể là:
    N6...
    C214
    Sau khi hết giá trị của tài sản:
    N214
    C211/212/213

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dovantai
    tồn đầu kí là 70,trong tháng phát sinh trích khấu hao cho bộ phận quản lí doanh nghiệp là 4 và bộ phận bán hàng là 6
    nợ tk 641: 6
    nợ tk 642 : 4
    có tk 214 : 10
    khi phản ánh vào chứ T thì bên nợ là 70,bên có là 10,dư nợ là 60,vậy 60 này được ghi +60 trên bảng CĐKT đúng k ạ
    Theo tui tồn đầu kỳ là dư có 214 = 70. phát sinh có trong kỳ 10 => Dư có cuối kỳ là 80 lên bảng cân đối kế toán là (80)

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: mọi người cho e hỏi vể tk 214




    Trích dẫn Gửi bởi dovantai
    tồn đầu kí là 70,trong tháng phát sinh trích khấu hao cho bộ phận quản lí doanh nghiệp là 4 và bộ phận bán hàng là 6
    nợ tk 641: 6
    nợ tk 642 : 4
    có tk 214 : 10
    khi phản ánh vào chứ T thì bên nợ là 70,bên có là 10,dư nợ là 60,vậy 60 này được ghi +60 trên bảng CĐKT đúng k ạ
    TK 214 có số dư bên có bạn nhé chắc là bạn nhầm lẫn khi ghi câu hỏi thôi. Vậy số dư cuối kỳ (sau khi có phát sinh thêm 10 nữa) là: 80 chứ không pải là 60
    Bạn HT như trên là đúng rồi, khi bạn phản ánh trên bảng CĐKT nó được ghi âm nhé, nằm trên phần tài sản nhưng đc ghi số âm vào phần: giá trị hao mòn luỹ kế bạn nhé! Như vậy ta ghi vào phần giá trị hao mòn luỹ kế cuối kỳ là (80), ghi trong ngoặc (...) đc hiểu là ghi âm.

    Khi nào thanh lý TS đó đi ta HT:
    Nợ TK 214( Tổng gtrị hao mòn kuỹ kế)
    Nợ TK 811(Giá trị còn lại chưa đc khấu hao hết)
    Có TK 211(nguyên giá TSCĐ)
    Số tiền thanh lý đc:
    Nợ TK 111, 112, 131
    Có TK 711(tổng tiền thu đc từ thanh lý TSCĐ)
    Nếu có chi phí phát sinh trong quá trình thanh lý:
    Nợ TK 811
    Có TK 111,112,331...(phần chi phí bỏ ra để thanh lý TSCĐ đó)

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: mọi người cho e hỏi vể tk 214




    Trích dẫn Gửi bởi dovantai
    tồn đầu kí là 70,trong tháng phát sinh trích khấu hao cho bộ phận quản lí doanh nghiệp là 4 và bộ phận bán hàng là 6
    nợ tk 641: 6
    nợ tk 642 : 4
    có tk 214 : 10
    khi phản ánh vào chứ T thì bên nợ là 70,bên có là 10,dư nợ là 60,vậy 60 này được ghi +60 trên bảng CĐKT đúng k ạ
    hạch toán trên của bạn là đúng rùi mình ko nói lại nữa. còn về vấn đề số dư thì theo mình biết đây là TK đặc biết thuộc TS nhưng tăng lại ghi bên Có, giảm ghi bên Nợ. Và khi đưa lên bảng CĐKT thì luôn luônsố âm[/COLOR]

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •