Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 16
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    hàng về trước hóa đơn về sau

    Chào cả nhà! cho mình hỏi tý:
    Ngày 31/6/2010: Nhập hàng chưa có hóa đơn mình ĐK :
    Nợ TK156: 17,5tr
    Có TK331: 17,5tr
    Ngày 31/6: Xuất bán
    Nợ TK111: 19,8tr
    Có TK511: 18tr
    Có TK331:1.8tr
    Ngày 6/7: chuyển trả tiền mua hàng, hóa đơn về:
    Nợ TK331: 17,5tr
    Nợ TK133: 1.75tr
    Có TK 112: 19,25tr
    Mình đk như vậy có đúng không? bạn nào biết giúp mình với. cảm ơn nhiều!!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau




    Trích dẫn Gửi bởi thuysl
    Chào cả nhà! cho mình hỏi tý:
    Ngày 31/6/2010: Nhập hàng chưa có hóa đơn mình ĐK :
    Nợ TK156: 17,5tr
    Có TK331: 17,5tr
    Ngày 31/6: Xuất bán
    Nợ TK111: 19,8tr
    Có TK511: 18tr
    Có TK331:1.8tr
    Ngày 6/7: chuyển trả tiền mua hàng, hóa đơn về:
    Nợ TK331: 17,5tr
    Nợ TK133: 1.75tr
    Có TK 112: 19,25tr
    Mình đk như vậy có đúng không? bạn nào biết giúp mình với. cảm ơn nhiều!!
    Ngày 31/6 thêm giá vốn: N632 C156 17,5tr

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

    theo mình thì khi hàng về mà hóa đơn chưa về, thì bạn phải ghi theo giá tạm tính, có cả tiền thuế nữa. khi hóa đơn về nếu có sự thay đổi so với giá tạm tính thì điều chỉnh tăng giảm. Nếu không có gì thay đổi thì thôi.
    Nên ngày 31/06/2010 bạn phải hạch toán là:
    Nợ TK 156: 17,5 tr
    Nợ TK 133: 1,75 tr
    Có TK 331: 19,25 tr
    Đến ngày 06/07 thì hạch toán:
    Nợ TK 331: 19,25 tr
    Có TK 112: 19,25 tr

  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    37
    Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau




    Trích dẫn Gửi bởi tuyen 1985
    ok vay la dung roi:nhaykieumoi:

    ---------- Post added at 04:27 PM ---------- Previous post was at 04:26 PM ----------

    2 truong hop co ke thue vao hay ko ke vao deu ko sai
    Nếu chưa có hóa đơn mà bạn vẫn hạch toán Nợ 133 thì điều đó chỉ thực hiện được trên Sổ Nhật Ký.
    Trên sổ chí tiết TK 133 bạn sẽ không ghi được vì không có số, ngày của háo đơn.
    Ngoài ra, nếu tôi nhớ không lầm thì không có ngày 31/6 thì phải.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau




    Trích dẫn Gửi bởi thuysl
    Chào cả nhà! cho mình hỏi tý:
    Ngày 31/6/2010: Nhập hàng chưa có hóa đơn mình ĐK :
    Nợ TK156: 17,5tr
    Có TK331: 17,5tr
    Ngày 31/6: Xuất bán
    Nợ TK111: 19,8tr
    Có TK511: 18tr
    Có TK331:1.8tr
    Ngày 6/7: chuyển trả tiền mua hàng, hóa đơn về:
    Nợ TK331: 17,5tr
    Nợ TK133: 1.75tr
    Có TK 112: 19,25tr
    Mình đk như vậy có đúng không? bạn nào biết giúp mình với. cảm ơn nhiều!!
    - Tháng 6 chỉ có 30 ngày thui bạn à! mình bổ sung là khi nhận được hóa đơn mình sẽ hạch toán:
    Nợ TK 1331: 1,75tr
    Có TK 331: 1,75tr
    - Khi thanh toán tiền hàng:
    Nợ TK 331: 19,25tr
    Có TK 1121: 19,25tr

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

    định khoản như ban đàu bạn hỏi là đúng rồi.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

    theo tớ hóa đơn chưa về mà hàng về nhập kho thì chưa được hạch toán thuế được khấu trừ ,ghi sổ theo giá tạm tính. khi hóa đơn về thì điều chỉnh lại số tạm tính đó cụ thể như sau:
    + khi nhập kho:
    nợ 156 : 17.5 ( giá tạm tính)
    có 331 : 17.5
    + khi bán hàng:
    nợ 632 : 17.5
    có 156: 17.5
    Nợ 111,112,131: 19,8
    Có 511: 18
    Có 331: 1.8
    + khi hóa đơn về ( giá tạm tính = giá hóa đơn)
    nợ 1331 :1.75
    có 331 : 1.75
    khi thanh toán trả tiền :
    nợ 331 : 19.25
    có 111,112 : 19.25

    " không thích người giầu - chỉ thích túi nhiều tiền" heeeeeeeeeeee

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau




    Trích dẫn Gửi bởi 88hiennguyen
    theo tớ hóa đơn chưa về mà hàng về nhập kho thì chưa được hạch toán thuế được khấu trừ ,ghi sổ theo giá tạm tính. khi hóa đơn về thì điều chỉnh lại số tạm tính đó cụ thể như sau:
    + khi nhập kho:
    nợ 156 : 17.5 ( giá tạm tính)
    có 331 : 17.5
    + khi bán hàng:
    nợ 632 : 17.5
    có 156: 17.5
    Nợ 111,112,131: 19,8
    Có 511: 18
    Có 331: 1.8
    + khi hóa đơn về ( giá tạm tính = giá hóa đơn)
    nợ 1331 :1.75
    có 331 : 1.75
    khi thanh toán trả tiền :
    nợ 331 : 19.25
    có 111,112 : 19.25

    " không thích người giầu - chỉ thích túi nhiều tiền" heeeeeeeeeeee
    Cảm ơn bạn nhiều. Cho tớ hỏi thêm là nếu mà công ty mình chuyển trả cho họ số tiền lớn hơn số tiền thanh toán, cụ thể là (20trd) mình định khoản như thế này đúng không?
    C1: Nợ 331: 20trd
    Co112: 20trd
    C2: Nợ 331: 19.25
    Có 112: 19.25
    Số tiền còn lại:
    Nợ 138.8: 0.75tr
    Có 112: 0.75tr

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

    Sao nhiều bút toán lằng nhằng thế bạn, bạn chỉ cần hạch toán
    No 331: 20
    Co 112: 20
    là đủ như vậy thì số dư TK 331 sẽ dư bên nợ la 0.75tr, lần sau bạn lấy hàng sẽ trừ lại thôi TK 331 là lưỡng tính mà.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hàng về trước hóa đơn về sau

    theo tớ :
    nợ 331 : 19.25
    nợ 131 (1388-): 0.75 (1 trong 2 tk này để tớ về nghĩ xem dùng tk nào đã)
    có 112 : 20

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •