Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    31

    Nhờ giúp xử lý những chứng từ ko hợp lý đã BC thuế

    Cả nhà cho mình hỏi chút.
    Cty thành lập từ năm 2008, trong tờ khai Thuế thágn đầu tiên sau khi TL, đáng lẽ chỉ kê những hoá đơn chứng từ hợp lệ, có VAT nhưng do không bít, nên ktoán đã kê vào bảng kê HHDV mua vào cả những tờ hoá đơn bán lẻ, phiếu xuất kho lẻ, không đầy đủ thông tin đv bán, không có tên, địa chỉ đv mua, những cái ctừ đó sẽ chẳng ai chấp nhận nó là của cty cả. Nhưng đã lỡ kê vào hết rồi, BC thuế lâu rồi. Giờ mình đang xem để làm lại sổ sách và có thể sẽ làm lại cả BCTC nữa, nên hỏi ý kiến cả nhà chút:
    - Bây giờ có nên cứ hạch toán, ghi chép đầy đủ những phiếu , ctừ đó vào sổ sách theo đúng nguyên tắc, sau đó xuất dùng nội bộ làm chi phí ( tổng nó khoảng 13-14triệu) và đánh dấu lại, cuối năm khi làm QTT thì loại ra vì nó là CP không hợp lý.
    - Hay giờ đằng nào cũgn làm lại sổ sách, mình bỏ luôn mấy cái đó ra, không hạch toán, chỉ hạch toán, ghi chép nhữn ctừ hợp lệ. Nhưng nếu bỏ mấy cái kia đi – mà nó đã kê khai, bc thuế rồi - thì sau này lúc cb Thuế kt sổ sách, hỏi mấy cái khoản đó thì trình bày sao ạ?
    Rất mong các anh chị, bạn, ... trên dd chỉ giúp. Xin cảm ơn!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Nhờ giúp xử lý những chứng từ ko hợp lý đã BC thuế

    có ai giúp mình với được không ạ

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Theo mình tốt nhất bạn Hạch toán bình thường và loại ra khi lên quyết toán chứ không Ht thì số liệu sẽ sai trên tồn quỹ và trên TK CP vì Ht kép mà !

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tnt
    Cả nhà cho mình hỏi chút.
    Cty thành lập từ năm 2008, trong tờ khai Thuế thágn đầu tiên sau khi TL, đáng lẽ chỉ kê những hoá đơn chứng từ hợp lệ, có VAT nhưng do không bít, nên ktoán đã kê vào bảng kê HHDV mua vào cả những tờ hoá đơn bán lẻ, phiếu xuất kho lẻ, không đầy đủ thông tin đv bán, không có tên, địa chỉ đv mua, những cái ctừ đó sẽ chẳng ai chấp nhận nó là của cty cả. Nhưng đã lỡ kê vào hết rồi, BC thuế lâu rồi. Giờ mình đang xem để làm lại sổ sách và có thể sẽ làm lại cả BCTC nữa, nên hỏi ý kiến cả nhà chút:
    - Bây giờ có nên cứ hạch toán, ghi chép đầy đủ những phiếu , ctừ đó vào sổ sách theo đúng nguyên tắc, sau đó xuất dùng nội bộ làm chi phí ( tổng nó khoảng 13-14triệu) và đánh dấu lại, cuối năm khi làm QTT thì loại ra vì nó là CP không hợp lý.
    - Hay giờ đằng nào cũgn làm lại sổ sách, mình bỏ luôn mấy cái đó ra, không hạch toán, chỉ hạch toán, ghi chép nhữn ctừ hợp lệ. Nhưng nếu bỏ mấy cái kia đi – mà nó đã kê khai, bc thuế rồi - thì sau này lúc cb Thuế kt sổ sách, hỏi mấy cái khoản đó thì trình bày sao ạ?
    Rất mong các anh chị, bạn, ... trên dd chỉ giúp. Xin cảm ơn!
    Cách nào cũng về La Mã cả.
    Nhưng cách 1 thì tiện hơn. Bởi vì bạn đánh dấu sẵn những chỗ sai là tự giác trừ vào năm nay, đến khi cơ quan Thuế kiểm tra bạn sẽ chỉ cho người ta thấy thì kiểm tra sẽ nhanh hơn.
    Nếu bạn tính trừ vào năm nay thì ngay bây giờ bạn nên tính số thuế thiếu để mang tiền nộp ngay vào kho bạc, đồng thời tính luôn số tiền phạt chậm nộp và nộp luôn. Như vậy bạn sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ (phạt hành chánh vì báo cáo sai thể nào cũng có, khó chạy khỏi, nhưng nếu có tình tiết giảm nhẹ đồng thời với 3 tấc lưỡi thì cũng hy vọng bớt được chút ít).

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •