Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Hạch toán chênh lệch giá mua trên tờ khai HQ với sổ phụ ngân hàng

    Chào mọi người, em hỏi mọi người tí nhé, e thấy vướng mắc quá, không biết giải quyết thế nào. Em nhập 2 lô hàng nhập khẩu, lúc kê khai hải quan thì tỉ giá là 16.100đ và số tiền phải trả khách hàng là 163.680.650đ, nhưng khi nhập hàng về mấy ngày sau e đi chuyển khoản trả tiền khách hàng thì đô lên, do đó bị chênh lệch về tỉ giá và số tiền em phải trả khách là: 163.883.980 tức là chênh lệch là: 203.330đ, và đến công hàng thứ hai em làm tờ khai hải quan thanh toán theo tỷ giá là 16.127đ, số tiền e kê khai là:114.451.706,nhưng khi chuyển khoản thanh toán thì chỉ phải chuyển là 113.124.586, tức là công ty em lãi tỷ giá là: 1.327.120đ. EM không biết phải hạch toán thế nào trên sổ nhật ký chung, hạch toán theo tờ khai Hải quan hay theo sổ phụ ngân hàng, mọi người giúp em nghiệp vụ này với, e cám ơn mọi người trước nha.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    3
    Ðề: Hạch toán chênh lệch giá mua trên tờ khai HQ với sổ phụ ngân hàng

    Bạn sử dụng TK 635, TK 515 đi! Nội dung và kết cấu, phương pháp ghi TK này bạn đọc lại nhé!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán chênh lệch giá mua trên tờ khai HQ với sổ phụ ngân hàng

    Lô 1: N156/c331: 163.680.650đ
    Thuế N1331/C33312
    Khi trả C111,112 : 163.883.980
    N635: 203.330đ
    N331: 163.680.650đ
    Lô 2, tương tư, thay vì N635 là C515
    "minhhoan1010"

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán chênh lệch giá mua trên tờ khai HQ với sổ phụ ngân hàng




    Trích dẫn Gửi bởi xavang_103
    Chào mọi người, em hỏi mọi người tí nhé, e thấy vướng mắc quá, không biết giải quyết thế nào. Em nhập 2 lô hàng nhập khẩu, lúc kê khai hải quan thì tỉ giá là 16.100đ và số tiền phải trả khách hàng là 163.680.650đ, nhưng khi nhập hàng về mấy ngày sau e đi chuyển khoản trả tiền khách hàng thì đô lên, do đó bị chênh lệch về tỉ giá và số tiền em phải trả khách là: 163.883.980 tức là chênh lệch là: 203.330đ, và đến công hàng thứ hai em làm tờ khai hải quan thanh toán theo tỷ giá là 16.127đ, số tiền e kê khai là:114.451.706,nhưng khi chuyển khoản thanh toán thì chỉ phải chuyển là 113.124.586, tức là công ty em lãi tỷ giá là: 1.327.120đ. EM không biết phải hạch toán thế nào trên sổ nhật ký chung, hạch toán theo tờ khai Hải quan hay theo sổ phụ ngân hàng, mọi người giúp em nghiệp vụ này với, e cám ơn mọi người trước nha.
    Kê khai khác với thanh toán tiền bạn nha,tỷ giá nó biến động ko ngừng.Chỉ có 2 tỷ giá:tỷ giá thực tế và tỷ giá ghi sổ trong công ty,từ đó mới phát sinh khoản chênh lệch rồi mới đưa qua tk 635 và 515.
    Vidu khi hàng về đến cảng
    nợ 151:tỷ giá thực tế
    có 1122,144:tỷ giá ghi sổ(ghi nhận trong sổ sách công ty)
    có 331(nếu chưa trả):tỷ giá thực tế
    chênh lệch có tk 515/nợ 635
    Vì sao có 1122,144 lại ghi theo tỷ giá ghi sổ ,còn có 331 thì ghi theo tỷ giá thực tế=>Quy định hạch toán ngoại tệ.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán chênh lệch giá mua trên tờ khai HQ với sổ phụ ngân hàng

    Cám ơn mọi người đã đưa ra cách giải quyết giúp mình, mình cứ băn khoăn mãi, giờ thì hiểu rồi, có gì mong mọi người giúp đỡ mình thêm nhé, mình mới vào nghề nên còn nhiều vấp váp lắm.
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Mọi người cho em hỏi, nếu hạch toán vào 413 thì hạch toán thế nào a?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán chênh lệch giá mua trên tờ khai HQ với sổ phụ ngân hàng

    Đúng thế, TK 413 là TK hạch tóan chênh lệch tỷ giá mà.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: Hạch toán chênh lệch giá mua trên tờ khai HQ với sổ phụ ngân hàng

    Bây giờ bạn thanh toán qua ngân hàng thế nào thì hạch toán trị giá hàng hoá như vậy, nếu bị lỗ tỷ giá chứ không phải qua 635 nữa, vừa rùi cty bạn mình quyết toán thúe cũng bảo vậy mà.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6
    Ðề: Hạch toán chênh lệch giá mua trên tờ khai HQ với sổ phụ ngân hàng

    Hix,không biết thế nào nữa, mình vẫn hạch toán vào 635 và 515 khi có chênh lệch.:roile:

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán chênh lệch giá mua trên tờ khai HQ với sổ phụ ngân hàng




    Trích dẫn Gửi bởi thanh nga 87
    Bây giờ bạn thanh toán qua ngân hàng thế nào thì hạch toán trị giá hàng hoá như vậy, nếu bị lỗ tỷ giá chứ không phải qua 635 nữa, vừa rùi cty bạn mình quyết toán thúe cũng bảo vậy mà.
    Thuế nào mà bảo lạ rứa?

    Giả sử: Ngày 1/7 bạn nhập hàng tỷ giá 16.500
    Khi đó bạn nhập kho và ghi nợ người bán là bao nhiêu?
    Sau đó, ngày 15/7 bạn trả tiền cho người bán, tỷ giá là 17.000.
    Khi đó chẳng lẽ mở sổ kho điều chỉnh lại giá nhập?
    Rõ ràng đây là có chênh lệch tỷ giá.
    Vậy thì cứ ghi lỗ tỷ giá N635 thôi.
    Cuối năm kết chuyển N911/C635.
    Còn TK413 là để cuối năm đánh giá lại các khoản vốn bằng tiền ngoại tệ và nợ có gốc ngoại tệ.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hạch toán chênh lệch giá mua trên tờ khai HQ với sổ phụ ngân hàng

    TK 413 dùng đánh giá các khoản mục có tính chất tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của HD KD!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •