Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: hỏi về TK 911!

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    hỏi về TK 911!

    Mọi người ơi cho em hỏi?
    1) Nếu công ty trong 1 năm không có doanh thu và chỉ có chi phí phát sinh thôi, thì cuối năm có được kết chuyển chi phí 642, vào tk 911 để xác định kq kinh doanh không ạh. và lkết chuyển lổ cho năm đó. các bác thuế bên em bảo không được kết chuyển sang 911, mà phải chuỷen toàn bộ qua 242, ví du năm tiếp theo không phát sinh cũng treo trên tk đó như vậy, đến khi nào dn có doanh thu mới được kc sang 911.như vậy là đúng hay sai
    2) Bác nào có công văn hay thông tư nào nói về vấn đề này không cho em với. em xem mấy cái thông tư rồi mà không thấy.
    Em đang rất cần câu trả lời :sweatdrop:cảm ơn mọi người trước nha.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    18
    Ðề: hỏi về TK 911!

    Công ty của bạn là Nhà đầu tư, thực hiện dự án hay kinh doanh, đang trong quá trình xây dựng.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hỏi về TK 911!

    công ty bạn đang xây dựng phải không , nếu vậy thì treo trên 242 lúc nào hoạt động mới đưa vào loại 6 và chuyển sang 911 thôi

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hỏi về TK 911!

    Trường hợp của bạn cũng giống như ở công ty mình đấy, năm ngoái mình vẫn kết chuyển cho lỗ bình thường nhưng chưa thấy cơ quan thuế nói gì. Nhưng khi đọc bài của bạn mình thấy cho vào Tk242 có lý hơn đấy. Mong các bác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho bọn em ý kiến với ạ.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hỏi về TK 911!




    Trích dẫn Gửi bởi thuanhue
    Trường hợp của bạn cũng giống như ở công ty mình đấy, năm ngoái mình vẫn kết chuyển cho lỗ bình thường nhưng chưa thấy cơ quan thuế nói gì. Nhưng khi đọc bài của bạn mình thấy cho vào Tk242 có lý hơn đấy. Mong các bác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho bọn em ý kiến với ạ.
    Công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực gì, vì các TK chi phí khi kết chuyển phụ thuộc nhiều yếu tố lắm.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hỏi về TK 911!

    Không phải ngành xây dựng bạn ơi, Công ty mình kinh doanh khai thác và chế biến gỗ, nhưng trong năm ngoái do tình hình công ty hơi bất ổn nên chỉ có chi thôi không có doanh thu, năm nay hoạt động bình thường lại, nhưng mấy tháng đầu năm cũng vẫn chưa phát sinh doanh thu.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hỏi về TK 911!




    Trích dẫn Gửi bởi dinhhonghhn
    Không phải ngành xây dựng bạn ơi, Công ty mình kinh doanh khai thác và chế biến gỗ, nhưng trong năm ngoái do tình hình công ty hơi bất ổn nên chỉ có chi thôi không có doanh thu, năm nay hoạt động bình thường lại, nhưng mấy tháng đầu năm cũng vẫn chưa phát sinh doanh thu.
    Đ/với ngành nghề của cty bạn mình nghĩ hạch toán hết sang TK 642 cũng đc nhưng nếu số tiền dư nợ của TK 642 lớn và các bác thuế ko chịu thì nên treo qua TK 242. Để lỗ thì sang các năm khác cũng đc kết chuyển mà treo trên TK 242 thì cũng đc phân bổ, nhưng nếu để lỗ sẽ ko hay trong quá trình các đối tác tìm hiểu về công ty.
    Mình không rõ có công văn hay thông tư nào nói về vấn đề này không nhưng đây chỉ là 1 ý kiến riêng của mình thôi.
    Thân !

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    70
    Ðề: hỏi về TK 911!

    Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp thiết bị bạn à. Thế làm như thế nào là đúng hả ban? Giúp mình với!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: hỏi về TK 911!




    Trích dẫn Gửi bởi thuanhue
    Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp thiết bị bạn à. Thế làm như thế nào là đúng hả ban? Giúp mình với!
    ừa :happy3: do công ty xây lắp khi hoàn thành 1 hạng mục của công trình hoặc cả công trình mới viết HĐ, tức là khi đó mới có doanh thu nên CP treo trên TK242 bạn ạh

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: hỏi về TK 911!




    Trích dẫn Gửi bởi betrang***
    Đ/với ngành nghề của cty bạn mình nghĩ hạch toán hết sang TK 642 cũng đc nhưng nếu số tiền dư nợ của TK 642 lớn và các bác thuế ko chịu thì nên treo qua TK 242. Để lỗ thì sang các năm khác cũng đc kết chuyển mà treo trên TK 242 thì cũng đc phân bổ, nhưng nếu để lỗ sẽ ko hay trong quá trình các đối tác tìm hiểu về công ty.
    Mình không rõ có công văn hay thông tư nào nói về vấn đề này không nhưng đây chỉ là 1 ý kiến riêng của mình thôi.
    Thân !
    Vậy trang có biết các khoản phát sinh đó nên đưa qua 642 rồi mới kc toàn bộ qua 242 cuối tháng, hay toàn bồ đưa qua 242 trực tiếp nhỉ?
    HIẹn tại đang làm là qua 642 bình thường, cuối tháng mới chuyển qua treo 242

 

 
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •