Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    hàng về trước hóa đơn về sau

    mọi người cho e hỏi.
    cty e làm bên XDCB. có làm công trình vào tháng 1,2,3 năm 2015, nhưng hóa đơn NVL đầu vào của công trình đó lại về vào tháng 7,8,9,10,11 năm 2015. ngày hóa đơn là tháng 7,8,9,10,11 năm 2015. vậy e hạch toán ntn và cần những chứng từ gì để thuế vừa được khấu trừ mà NVL cũng được dùng vào cùng thời điểm xây dựng công trình ạ.
    e vừa ra trường còn lơ mơ . help me pls

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Kế toán: Căn cứ trên phát sinh ( tức ghi nhận tháng 1,2,3)
    Thuế: Được khấu trừ dựa trên hóa đơn ( tức tháng 7,8,9,10,11)
    ^^

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trên giấy tờ nhập kho bạn phải để ngày tháng thực tế nhập kho tức là tháng 1.2.3 còn trên hóa đơn thì bạn kê khai bình thường vào tháng 7-11.
    Khi định khoản bạn phải nhớ chia ra các trường hợp Hàng về trước Hóa đơn về sau để vào sổ sao cho chính xác.
    Bạn có thể tham khảo thêm tại : http://www.*****************.com.vn...h-hach-toan-hang-ve-truoc-hoa-don-ve-sau.html
    và http://*****************.com.vn/tin...ong-hop-hoa-don-cua-doanh-nghiep-bo-tron.html

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Đọc kỹ lại và hiểu cho thật rõ như thế nào là "Hàng về trước hóa đơn về sau", nhé bạn đừng để bị die vì thiếu hiểu biết...

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •