Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    50

    xử lý chênh lệch giữa báo cáo thuế và sổ cái tk 133

    các a chị cho e hỏi.e đang làm lại bc tc2011 trong năm có một hóa đơn chị kế toán cũ k khai vào tờ khai báo thuế nhưng trên sổ cái tk133 thì có khai nên giữa sổ và báo cáo đang bị lệch nhau.giờ e phải xử lý khoản đó thế nào .cụ thể trên sổ tk 133 dư nợ là 14500000 nhưng trên báo cáo thuế tk 133 dư 14250000

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: xử lý chênh lệch giữa báo cáo thuế và sổ cái tk 133

    Bây giờ bạn phải tìm hiểu nguyên nhân sai ở đâu thôi bạn ak.Nếu sai ở tờ khai thuế thì mình làm bổ sung và điều chỉnh , nếu sai ở sổ cái thì mình cũng điều chỉnh sao cho khớp với tờ khai.Sai cả 2 thì chỉnh cả 2 cho thống nhất

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: xử lý chênh lệch giữa báo cáo thuế và sổ cái tk 133

    ý e muốn hỏi cái khoản chênh lệch đó xử lý thế nào.vì giờ hóa đơn đã quá rồi k thể kê khai bổ sung cái khoản chênh lệch đó cho vào đâu


    Trích dẫn Gửi bởi VinceTo
    Sai o dau , sửa ở đó

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: xử lý chênh lệch giữa báo cáo thuế và sổ cái tk 133

    Khoản đó bạn đưa nó vào chi phí. (Nhưng chỉ e là nó có thể sẽ kéo theo lệch các tháng tiếp theo vì 133 nó có số dư lũy kế cho đến khi xin hoàn thuế)

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •