Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    15

    các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

    tình hình là DN em đang làm mới thành lập từ đầu năm nay . lúc trước là hình thức kinh hộ cá thể . giờ mới lên DN có mã số thuế . vấn đề là trước kia có hợp đồng mua bán hàng hóa với 1 công ty lớn , hợp đồng này đứng tên của chủ DN , bởi vậy mỗi khi mua hàng hóa công ty kia đều xuất hóa đơn đỏ tên của chủ doanh nghiệp . sau này khi đã lên doanh nghiệp có mã số thuế , công ty kia vẫn xuất hóa đơn tên chủ doanh nghiệp . như vậy là doanh nghiệp không có đầu vào hàng hóa của công ty đó . Nhưng mỗi khi trả tiền hàng cho công ty , chủ doanh nghiệp em lại dùng tài khoảng ngân hàng của doanh nghiệp để trả . Và khi bước vào làm , cuối tháng em mới in sổ phụ ngân hàng ra xem . thấy hàng loạt nghiệp vụ trả tiền qua tk doanh nghiệp cho công ty đó , nhưng doanh nghiệp lại không có 1 hóa đơn đỏ nào của công ty đó xuất cho . giờ em không bít phải làm sao cho hợp lý . sau này thanh tra thuế kiểm tra phần đó làm sao trả lời đc . mong anh chị giúp đở với . hic !!anuc:

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

    Trường hợp này bạn phải thực hiện như sau:
    1. Làm phụ lục hợp đồng đối với các hợp đồng từ thời hộ cá thể sang còn tiếp tục sang doanh nghiệp
    2. Làm biên bản hủy hóa đơn đối với các hóa đơn đã xuất và xuất hóa đơn lại
    Nếu không được thì tốt nhất là bạn nên loại tất cả các chi phí phát sinh trước khi cơ quan thuế xuống kiểm tra vì các chi phí này sẽ không được khấu trừ.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

    chi phí thì mình loại ra hết rồi , còn vấn đề là không có hóa đơn mua hàng thì tại sao lại có nghiệp vụ trả tiền . hic ! cái sổ phụ ngân hàng đó khi thuế kiểm tra có đụng đến không nhỉ ??

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

    các nghiệp vụ đó bạn đã loại ra khi tính thuế rồi thì bạn không cần lo nữa nhé.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Ðề: các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

    vậy thì hạch toán các nghiệp vụ đó trên sổ phụ nh vào sổ sách thì sao các bạn ? có phát sinh trên tk ngân hàng mà không hạch toán thì làm sao khớp sổ ?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: các anh chị pro giúp em xử lý vấn đề này với !!!

    Về kế toán thì bạn vẫn hạch toán bình thường, khi tính thuế TNDN bạn mới loại các khoản chi phí này ra thôi nhé.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •