Chủ đề: Để sót HĐ VAT đầu ra???
-
08-23-2011, 05:56 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Để sót HĐ VAT đầu ra???
Nhà mình ơi, cho t hỏi xíu nha! Tháng 7 vừa rồi khi làm TK thuế t để sót mất cái HĐ đầu ra. Nếu HĐ đầu vào thì dễ xử lý, còn đây lại là HĐ đầu ra... t thấy nh` cty kê khai vào Bảng kê hàng hóa bán ra của kỳ tiếp theo. Như thế có đc ko cả nhà? Giúp t nhanh nhá!:x:X:x:x
View more random threads:
- vé máy bay có phải khai thuế
- Nên kê khai như thế nào cho đúng (doanh thu và thuế không tương ứng)?
- KÊ KHAI THUẾ THÁNG QUÝ III
- Kê khai thuế GTGT PM 3.0
- Xử lý hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và tiền hàng sau hoàn thuế
- cách xử lý kê khai nhầm thuế gtgt
- Thuế GTGT về thiết kế web
- Công ty TNHH MTV nên chọn phương pháp khấu trừ thuế hay phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng
- Mất hóa đơn GTGT thì bị xử phạt như thế nào?
- Thuế suất thuế GTGT của máy bơm nước
-
08-23-2011, 05:59 PM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???
Gửi bởi jinney
-
08-23-2011, 06:04 PM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???
Gửi bởi vananhuni
Sai kỳ nào điều chỉnh kỳ đó. Hoá đơn VAT đầu ra của tháng 7 bỏ sót thì kê khai điều chỉnh bổ sung kỳ tháng 7.
Phạt hay không chưa biết được. Nếu sau khi điều chỉnh làm tăng số VAT phải nộp thì mới phạt chậm nộp tiền thuế và truy thu thuế GTGT ps thêm.Còn ko thì ko phạt nhé !
Nhưng sẽ bị phạt xử lý vp hành chính về việc khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ khai thuế làm ảnh hưởng tới việc xác định căn cứ nghĩa vụ thuế theo quy định TT 61/2007/TT-BTC xử lý VP PL Thuế.
-
08-23-2011, 06:05 PM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 15
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???
bây giờ bạn làm lại tờ khai thuế của tháng 07 cho đúng, sau đó mang tờ khai trước đã nộp và tờ khai làm đúng lên thuế nộp nói em nộp thay thế tờ khai đã đóng dấu công văn đến, phải nộp trước ngày 30/08 nếu sang tháng sau sẽ phải làm KHBS
-
08-23-2011, 06:07 PM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 2
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???
Gửi bởi queluatb84
-
08-23-2011, 06:20 PM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???
Gửi bởi jinney
Vì bỏ sót hóa đơn đầu ra nên số tiền thuế phải nộp sẽ tăng lên & số tiền phạt chậm nộp:
Số tiền phạt chậm nộp = Số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%
-
08-23-2011, 06:27 PM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???
Gửi bởi hey_bluestar
Ví dụ : hồ sơ khai thuế tháng 7 đã nộp cho CQ Thuế- đã chụp dấu.- chỉ tiêu 43 số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 10triệu.
Sau khi nộp hồ sơ khai thuế xong, ngày 24/8 - kế toán phát hiện kê khai sót 1 hoá đơn đầu ra có VAT là 9triệu.
Vậy thực hiện điều chỉnh => số thuế đâu có ps tăng mà nộp thuế với chả nộp phạt ?
KQ sau khi điều chỉnh DN vẫn còn đc khấu trừ 1 triệu tiền VAT.
Số thuế 9 tr điều chỉnh phản ánh lên chỉ tiêu 37 kỳ thuế tháng 8.
-
08-23-2011, 07:49 PM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???
Cho m` hỏi thêm là m` sẽ phải làm tờ khai điều chỉnh kèm theo bảng kê hóa đơn mình để sót phải ko?
-
08-23-2011, 08:31 PM #9
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: Để sót HĐ VAT đầu ra???
Gửi bởi jinney
Sai chỉ tiêu nào trên 01/GTGT thì điều chỉnh chỉ tiêu đó.
Ví dụ : của bạn điều chỉnh VAT ra => trên 01/GTGT khai bổ sung bạn gõ lại doanh số và VAT theo số đúng thực tế phải kê khai (ví dụ hoá đơn đầu ra đó của HHDV chịu thuế suất GTGT 10% : tại chỉ tiêu 32 - doanh số bạn gõ a+b, tại chỉ tiêu 33 - A+B
Trong đó : a và A là doanh số và VAT theo tờ khai cũ(sai), b và B là phần doanh số và VAT của hoá đơn đầu ra bỏ sót. Lưu ý là SỐ TỔNG nhé)
Sau khi điều chỉnh trên 01/GTGT xong thì số liệu tự update sang tab 01/KHBS.
Khi điều chỉnh xong toàn bộ, bạn cho biết kết quả điều chỉnh tăng/giảm thuế phải nộp hay khấu trừ của kỳ thuế tháng 7 thì Her mới có thể chỉ dẫn bạn tiếp.
Thân mến !
ps : đọc kỹ hướng dẫn trước khi điều chỉnh.
-
08-23-2011, 09:04 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 0
Trường hợp của Jinney là phát hiện sai sót trước khi có QĐ thanh kiểm tra của cơ quan thuế nên không bị phạt gì cả. Jinney chỉ cần khai bổ sung ( Vào HTKK 3.0 => Tờ khai GTGT khấu trừ => chọn kỳ tháng 7=> Tờ khai bổ sung => KHBS rồi điều chỉnh tại mục I.1 là ổn mà.
Trích luật QL thuế số 78/2006/QH11: Điều 34. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
Một điểm nổi bật khiến Long Biên Central khác biệt chính là trải nghiệm sống được cá nhân hóa theo từng nhu cầu của cư dân. Dự án tích hợp nhiều loại hình căn hộ từ 1PN+ đến Duplex hay Penthouse, đáp...
Không gian sống nâng niu từng thế hệ trong gia đình