Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    Hoàn thuế GTGT năm 2009

    Mình đang làm hồ sơ hoàn thuế năm 2009 nhưng có 1 số hoá đơn mua công cụ dụng cụ trị giá trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt, bên mình phải làm bảng cam kết tự loại các hoá đơn đó ra để gửi cục thuế. Bây giờ mình hạch toán thế này xin mọi người cho ý kiến là có được hay không nhe! thanks
    Nợ 242 ( trị giá HĐ thì hơn 20tr nhưng bao gồm rất nhiều những đồ lặt vặt nên ko đủ điều kiện để ghi nhận TSCĐ, mình ko HT qua 153 nữa mà đưa thẳng vào 242)
    Có 111

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5
    Ðề: Hoàn thuế GTGT năm 2009




    Trích dẫn Gửi bởi nguyenhang83
    Mình đang làm hồ sơ hoàn thuế năm 2009 nhưng có 1 số hoá đơn mua công cụ dụng cụ trị giá trên 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt, bên mình phải làm bảng cam kết tự loại các hoá đơn đó ra để gửi cục thuế. Bây giờ mình hạch toán thế này xin mọi người cho ý kiến là có được hay không nhe! thanks
    Nợ 242 ( trị giá HĐ thì hơn 20tr nhưng bao gồm rất nhiều những đồ lặt vặt nên ko đủ điều kiện để ghi nhận TSCĐ, mình ko HT qua 153 nữa mà đưa thẳng vào 242)
    Có 111
    Còn các khoản thuế GTGT trên hoá đơn đó bạn đã kê khai khấu trừ trong năm 2009 chưa?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Ðề: Hoàn thuế GTGT năm 2009




    Trích dẫn Gửi bởi betrang***
    Còn các khoản thuế GTGT trên hoá đơn đó bạn đã kê khai khấu trừ trong năm 2009 chưa?
    Việc bạn đưa thẳng vào 242 mà không qua 153 ở đây theo mình không có vấn đề gì (đấy là phụ thuộc vào việc control chi phí của bên bạn thôi). Tuy nhiên chủ đề ở đây là hoàn thuế VAT, vậy bên bạn đã kê khai khấu trừ cho những hóa đơn này chưa? Nếu kê khai rồi mà thuế không chấp nhận phải loại ra thì coi như tiền thuế bên bạn phải tính vào giá trị hàng hóa rồi. Vậy tính thuế vào chi phí luôn.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    148
    Ðề: Hoàn thuế GTGT năm 2009




    Trích dẫn Gửi bởi phamthuynhoc
    Việc bạn đưa thẳng vào 242 mà không qua 153 ở đây theo mình không có vấn đề gì (đấy là phụ thuộc vào việc control chi phí của bên bạn thôi). Tuy nhiên chủ đề ở đây là hoàn thuế VAT, vậy bên bạn đã kê khai khấu trừ cho những hóa đơn này chưa? Nếu kê khai rồi mà thuế không chấp nhận phải loại ra thì coi như tiền thuế bên bạn phải tính vào giá trị hàng hóa rồi. Vậy tính thuế vào chi phí luôn.
    Mấy hoá đơn đó mình đã kê khai thuế rồi nhưng vì chắc chắn là sẽ bị loại ra nên để khỏi phải làm bút toán điều chỉnh sau khi hoàn thuế nên mình nghĩ ghi tăng giá trị công cụ dung cụ luôn sẽ tiện hơn.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoàn thuế GTGT năm 2009




    Trích dẫn Gửi bởi nguyenhang83
    Mấy hoá đơn đó mình đã kê khai thuế rồi nhưng vì chắc chắn là sẽ bị loại ra nên để khỏi phải làm bút toán điều chỉnh sau khi hoàn thuế nên mình nghĩ ghi tăng giá trị công cụ dung cụ luôn sẽ tiện hơn.
    Mình hiểu rồi, bạn làm điều chỉnh và nộp phạt trên số tiền thuế GTGT đầu vào điều chỉnh giảm là xong thôi.
    Việc bạn hạch toán hàng hoá mua về dùng cho hoạt động SXKD vào Tài khoản nào đâu có liên quan gì đến việc hoàn thuế GTGT chứ :k4929481:

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoàn thuế GTGT năm 2009




    Trích dẫn Gửi bởi betrang***
    Mình hiểu rồi, bạn làm điều chỉnh và nộp phạt trên số tiền thuế GTGT đầu vào điều chỉnh giảm là xong thôi.
    Việc bạn hạch toán hàng hoá mua về dùng cho hoạt động SXKD vào Tài khoản nào đâu có liên quan gì đến việc hoàn thuế GTGT chứ :k4929481:
    Có liên quan chứ Trang, vì bên mình đã trả 10% số thuế GTGT đầu vào tính trên giá trị CCDC mua vào mà. Nhưng bjờ số thuế đó không được hoàn trả nên ghi tăng giá trị CCDC
    VD: +khi ke khai thuế mình HT: Nợ 153: 20tr
    nợ 1331 : 2tr
    có 111 : 22tr
    + Giờ ko dược hoàn thuế nên mình ghi tăng gt CCDC:
    Nợ 153:22tr
    Co 111:22tr
    Mình cũng ko chắc là có đúng ko nữa. Nhờ các pác cho ý kiến tiếp. thanks

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Hoàn thuế GTGT năm 2009




    Trích dẫn Gửi bởi nguyenhang83
    Có liên quan chứ Trang, vì bên mình đã trả 10% số thuế GTGT đầu vào tính trên giá trị CCDC mua vào mà. Nhưng bjờ số thuế đó không được hoàn trả nên ghi tăng giá trị CCDC
    VD: +khi ke khai thuế mình HT: Nợ 153: 20tr
    nợ 1331 : 2tr
    có 111 : 22tr
    + Giờ ko dược hoàn thuế nên mình ghi tăng gt CCDC:
    Nợ 153:22tr
    Co 111:22tr
    Mình cũng ko chắc là có đúng ko nữa. Nhờ các pác cho ý kiến tiếp. thanks
    Àh Trang hiểu rùi.
    Giờ không được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào đó nên H kết chuyển số thuế GTGT không được khấu trừ đó vào giá vốn hàng hoá:
    Nợ TK 153/142/242
    Có TK 1331

    Đồng thời tính lại chi phí phân bổ hàng tháng nhé.

    Thân !

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •