Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    69

    Có nên xuất bổ sung HĐ bán hàng nội bộ?

    Công ty mình năm 2007 có sử dụng hàng để tiêu dùng trong nội bộ công ty Tổng giá trị lên đến hơn 400triệu, thuế VAT 5% là hơn 20tr.
    Kế toán cũ không xuất HĐ mà cho thẳng vào CP, Cho mình hỏi cả nhà khi thuế Kiểm tra họ sẽ truy thu toàn bộ số VAT trên phải không? phần 400tr đó có bị bóc ra khỏi CP hợp lý không?
    Nếu bây giờ mình muốn chữa cháy và viết HĐ đầu ra bổ sung trình bày rõ nguyên nhân thì có được không ? thuế có chấp nhận không?...cả nhà hộ mình với?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    392
    Ðề: Có nên xuất bổ sung HĐ bán hàng nội bộ?




    Trích dẫn Gửi bởi haiyen.tnmc
    Công ty mình năm 2007 có sử dụng hàng để tiêu dùng trong nội bộ công ty Tổng giá trị lên đến hơn 400triệu, thuế VAT 5% là hơn 20tr.
    Kế toán cũ không xuất HĐ mà cho thẳng vào CP, Cho mình hỏi cả nhà khi thuế Kiểm tra họ sẽ truy thu toàn bộ số VAT trên phải không? phần 400tr đó có bị bóc ra khỏi CP hợp lý không?
    Nếu bây giờ mình muốn chữa cháy và viết HĐ đầu ra bổ sung trình bày rõ nguyên nhân thì có được không ? thuế có chấp nhận không?...cả nhà hộ mình với?
    Phí đã đưa vào năm 2007 rùi giờ mới xuất HĐ cái này gay đó.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Có nên xuất bổ sung HĐ bán hàng nội bộ?




    Trích dẫn Gửi bởi fkb.jsc
    Phí đã đưa vào năm 2007 rùi giờ mới xuất HĐ cái này gay đó.
    Là không được ha bạn? Thế có nghĩa là chấp nhận bị truy thu ư????:khoc::khoc::khoc:
    Mình có nghe mọi người nói, muốn điều chỉnh, bổ sung thời hạn tối đa là 6 tháng? Có phải trường hợp này cũng nằm trong phạm vi của quy định đó???

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: Có nên xuất bổ sung HĐ bán hàng nội bộ?




    Trích dẫn Gửi bởi LVS
    Ke toan cu da xuat so hang ban nay ra và dua vao Chi phi tuc la dua vao Htoan cho TK 642 hay 627 cua Cty ban. Viẹc HToan nay mang tinh chat 50/50 an toan. Neu kep kin duoc ho so chung tu tu dau den cuoi thi sẽ "qua mat" duoc Tax, con neu khong day se la mot moi rui ro tiem an rat lon. Vi nhu vay ban se bi truy thu VAT dau ra,loai chi cho khoan chi 400tr tuc la lai ra 400tr x28/100 cua thue TNDN, sau do lai bi phat ve toi tron thue 1 den 5 lan, phat cham nop thue... thoi thi cu goi la chet ac ac.. Theo toi neu Cty ban khep kin dc ho so nay de Htoan nhu ban Ke toan cu kia thi la, neu khong thi xuat hoa dơn bỏ sung vao nam 2009 nay va lam tat ca cac thu tuc ke khai, nop thue, nop phat vao NS thoi ban nhe, nhu vay Direc se thanh than ma ke cao goi ngu. Co j hoi them ve van de nay contac me: Stcopany@yahooo.com.
    Cho mình hỏi lại.
    *Cái dòng màu đỏ ấy là làm thế nào?
    Kế toán cũ họ hạch toán vào thẳng vào 242
    Nợ 242/Có 152 ( đơn vị SX nhưng không tính giá thành và không nhập kho, vì đây là khoản CP cần phân bổ dài hạn)đã phân bổ năm 2007 : 80tr.
    * Cái dòng màu xanh ấy có ổn không? thuế có chấp nhận không? đã quá lâu từ năm 2007?
    * Bạn nhớ viết bài có dấu kẻo bị BQT nhắc bây giờ :aaack::aaack:

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Có nên xuất bổ sung HĐ bán hàng nội bộ?




    Trích dẫn Gửi bởi haiyen.tnmc
    Cho mình hỏi lại.
    *Cái dòng màu đỏ ấy là làm thế nào?
    Kế toán cũ họ hạch toán vào thẳng vào 242
    Nợ 242/Có 152 ( đơn vị SX nhưng không tính giá thành và không nhập kho, vì đây là khoản CP cần phân bổ dài hạn)đã phân bổ năm 2007 : 80tr.
    * Cái dòng màu xanh ấy có ổn không? thuế có chấp nhận không? đã quá lâu từ năm 2007?
    * Bạn nhớ viết bài có dấu kẻo bị BQT nhắc bây giờ :aaack::aaack:
    Hi,mình có ý kiến thế này
    Nợ 242/Có 152 ( đơn vị SX nhưng không tính giá thành và không nhập kho, vì đây là khoản CP cần phân bổ dài hạn)->theo mìh nghĩ có phải là dùng NVL 152 SX ra TP nhưng lại sử dụng nội bộ và không nhập kho đúng ko.
    Nếu theo đúng ý này thì mình có thể hiểu đc ý của KT cũ làm rồi và hiểu nguyên nhân vì sao Kt lại ko xuất Hđ tiêu dùng nội bộ luôn.
    Đây là KT cũ của bạn muốn lách thuế rồi,coi CP này là CP thử nghiệm,SX sản phẩm mới hay SX thử nghiệm... và phân bổ dài hạn,bạn hãy kiếm thông tư hướng dẫn để xem CP này có hợp lý hay không,theo mình có thể xem là hợp lý đc với 01 số điều kiện nhất định.
    -Còn bây giờ bạn không nên xuất HĐ thứ nhất sẽ bị nộp phạt và khoản CP 80tr đã quyết toán năm 2007 có thể bị bóc ra,thứ hai nếu bạn xuất thì cũng ko có nguồn vì đâu có làm thủ tục nhập kho đâu mà bạn xuất,xuất âm à.
    -Còn nếu muốn làm rỏ ràng thì trước tiên thì bạn phải nhập kho lại toàn bộ TP đó ,tính giá thành .sau đó làm theo dòng xanh xanh như xuất hóa đơn,nộp thuế,nộp phạt,điều chỉnh quyết toán 2007..,thì ok thôi
    Theo mình thì giải quyết cách nào đỡ hơn thì giải quyết,chứ làm lại từ đâu tuy sẽ kê gối ngủ yên thật nhưng Sếp bạn sẽ bị méo mặt vì nộp phạt đó :daica:

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Có nên xuất bổ sung HĐ bán hàng nội bộ?




    Trích dẫn Gửi bởi Thanhbinhtay
    Hi,mình có ý kiến thế này
    Nợ 242/Có 152 ( đơn vị SX nhưng không tính giá thành và không nhập kho, vì đây là khoản CP cần phân bổ dài hạn)->theo mìh nghĩ có phải là dùng NVL 152 SX ra TP nhưng lại sử dụng nội bộ và không nhập kho đúng ko.
    Nếu theo đúng ý này thì mình có thể hiểu đc ý của KT cũ làm rồi và hiểu nguyên nhân vì sao Kt lại ko xuất Hđ tiêu dùng nội bộ luôn.
    Đây là KT cũ của bạn muốn lách thuế rồi,coi CP này là CP thử nghiệm,SX sản phẩm mới hay SX thử nghiệm... và phân bổ dài hạn,bạn hãy kiếm thông tư hướng dẫn để xem CP này có hợp lý hay không,theo mình có thể xem là hợp lý:daica:
    Đúng là họ muốn lách thuế, nhưng phần chạy thử nghiệm thì đã đưa thẳng vào nguyên giá TS ( là cái dây chuyền SX rồi). Còn cái phần này là xuất cũng để thử nghiệm ( đơn vị mình SX phân vi sinh ) nhưng là trồng cây. Hai cái này khác nhau quá mà..Mình thấy nuốt khó trôi quá...!:aaack::aaack:

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Có nên xuất bổ sung HĐ bán hàng nội bộ?




    Trích dẫn Gửi bởi haiyen.tnmc
    Đúng là họ muốn lách thuế, nhưng phần chạy thử nghiệm thì đã đưa thẳng vào nguyên giá TS ( là cái dây chuyền SX rồi). Còn cái phần này là xuất cũng để thử nghiệm ( đơn vị mình SX phân vi sinh ) nhưng là trồng cây. Hai cái này khác nhau quá mà..Mình thấy nuốt khó trôi quá...!:aaack::aaack:
    Bạn nói rỏ thêm phần bôi đen đc ko?Đưa vào bằng cách nào,nói cho mình rỏ hơn tí xem tình hình thế nào

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •