Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1

    V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

    Chào cả nhà,

    Em đang có thắc mắc vấn đề này như sau :

    Cty em trụ sở HCM,

    Em có CN tại Hà Nội,

    Hình thức hạch toán phụ thuộc,

    HCM xuất hàng cho Hà Nội, xuất HĐ VAT,

    Vậy phần thanh toán này có cần phải chuyển khoản qua NH không ? để được hạch toán đầu vào ? em hay đi công tác nên cầm tiền ra, vào, ít khi chuyển NH.

    Vì em biết là hình thức hạch toán phụ thuộc : xuất hoá đơn tính doanh thu chung, KQKD chung .. chỉ có VAT tính riêng.

    Anh chị em cho em ý kiến với ?

    Thanks alll

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh




    Trích dẫn Gửi bởi dainghiaho
    Chào cả nhà,

    Em đang có thắc mắc vấn đề này như sau :

    Cty em trụ sở HCM,

    Em có CN tại Hà Nội,

    Hình thức hạch toán phụ thuộc,

    HCM xuất hàng cho Hà Nội, xuất HĐ VAT,

    Vậy phần thanh toán này có cần phải chuyển khoản qua NH không ? để được hạch toán đầu vào ? em hay đi công tác nên cầm tiền ra, vào, ít khi chuyển NH.

    Vì em biết là hình thức hạch toán phụ thuộc : xuất hoá đơn tính doanh thu chung, KQKD chung .. chỉ có VAT tính riêng.

    Anh chị em cho em ý kiến với ?

    Thanks alll
    Hạch toán đầu vào thì có ai cấm đâu, chỉ có điều nếu không thanh toán qua ngân hàng thì lại hạch toán sang chi phí thôi mà.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

    Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.




    Trích dẫn Gửi bởi tiensinh
    Hạch toán đầu vào thì có ai cấm đâu, chỉ có điều nếu không thanh toán qua ngân hàng thì lại hạch toán sang chi phí thôi mà.
    Ý bác là hạch toán VAT vào chi phí ạ ?!

    Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác [you] ?!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh




    Trích dẫn Gửi bởi dainghiaho
    Chào cả nhà,

    Em đang có thắc mắc vấn đề này như sau :

    Cty em trụ sở HCM,

    Em có CN tại Hà Nội,

    Hình thức hạch toán phụ thuộc,

    HCM xuất hàng cho Hà Nội, xuất HĐ VAT,

    Vậy phần thanh toán này có cần phải chuyển khoản qua NH không ? để được hạch toán đầu vào ? em hay đi công tác nên cầm tiền ra, vào, ít khi chuyển NH.

    Vì em biết là hình thức hạch toán phụ thuộc : xuất hoá đơn tính doanh thu chung, KQKD chung .. chỉ có VAT tính riêng.

    Anh chị em cho em ý kiến với ?

    Thanks alll
    Chi nhánh hoạch toán phụ thuộc nhưng CN vẫn kê khai Thuế GTGT và khấu trừ, thậm chí hoàn Thuế ở địa phương CN đó đặt trụ sở.
    Vì vậy bắt buộc phải thanh toán qua NH những HĐ >20trđ.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    7
    Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh




    Trích dẫn Gửi bởi Sói con
    Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.


    Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác [you] ?!
    Xuất hàng - hay mua bán NB giữa CN phụ thuộc với cty thì người mua - người bán có cùng MST, đâu cần áp dụng cái qui định trên. Xuất hàng cho nhau bằng PXKKVCNB còn được nữa mà.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh




    Trích dẫn Gửi bởi Sói con
    Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.



    Ý bác là hạch toán VAT vào chi phí ạ ?!

    Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác [you] ?!
    Mua bán nội bộ vẫn phải xuất HĐ nhé Sói.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh




    Trích dẫn Gửi bởi Sói con
    Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.



    Ý bác là hạch toán VAT vào chi phí ạ ?!

    Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác [you] ?!
    Sói phải nói rõ nội bộ là thế nào chứ ?
    1- Nội bộ giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới có mã số thuế riêng thì vẫn xuất hoá đơn bình thường chứ chỉ có điều hạch toán doanh thu nội nộ 512 thôi.Mặt khác trong luật vẫn chấp nhận bù trừ công nợ và hàng hoá thì được coi như đã thanh toán qua ngân hàng .
    2- Nội bộ giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới không có mã số thuế riêng thì làm như pac Trung 30 là được rồi vì đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân không đầy đủ và hạch toán phụ thuộc mà.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

    @Con rể: văn bản nào quy định ạ?!



    Xuất hàng - hay mua bán NB giữa CN phụ thuộc với cty thì người mua - người bán có cùng MST, đâu cần áp dụng cái qui định trên. Xuất hàng cho nhau bằng PXKKVCNB còn được nữa mà.
    @Nam Tước: Anh đọc bài ẩu quá!



    Trích dẫn Gửi bởi Nam Tước
    Mua bán nội bộ vẫn phải xuất HĐ nhé Sói.

    Trích dẫn Gửi bởi Sói con
    Em thấy trường hợp này vừa phát sinh VAT vào vừa phát sinh VAT ra và bằng nhau.



    Ý bác là hạch toán VAT vào chi phí ạ ?!

    Nếu mua bán nội bộ, để được khấu trừ VAT thì có phải thanh toán qua Ngân hàng ko bác Sói con ?!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    212
    Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh




    Trích dẫn Gửi bởi kimchi9005
    Sói phải nói rõ nội bộ là thế nào chứ ?
    1- Nội bộ giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới có mã số thuế riêng thì vẫn xuất hoá đơn bình thường chứ chỉ có điều hạch toán doanh thu nội nộ 512 thôi.Mặt khác trong luật vẫn chấp nhận bù trừ công nợ và hàng hoá thì được coi như đã thanh toán qua ngân hàng .
    2- Nội bộ giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới không có mã số thuế riêng thì làm như pac Trung 30 là được rồi vì đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân không đầy đủ và hạch toán phụ thuộc mà.
    Nói như pác Trung30 thì chỉ có cái CHGTSP đặt ngay trong khuôn viên Cty mà thôi.
    Còn mỗi CN nó có cái MST riêng (có gắng thêm cái đuôi -001..) hết.
    Do đó khi xuất hàng chi CN vẫn phải xuất HĐ đầy đủ.
    Và phải thanh toán qua NH nếu gtrị HĐ >20trđ.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    69
    Ðề: V/v Thanh Toán 20tr qua NH giữa Trụ Sở & Chi Nhanh

    Sói: Cậu đừng làm tớ mất th.gian chứ.

    HH trao đổi NB vẫn dùng PXKKVCNB & ko thu tiền luôn vẫn xảy ra thường xuyên mà. Thế chỗ các cậu từ trước đến giờ ko có NVKTPS kiểu này hay sao

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •