Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 49

Chủ đề: Tính sai thuế GTGT

  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tính sai thuế GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi thanhhung
    Cách tốt nhất vẫn là thế, nhưng đối tác không chịu hủy thì phải chịu khó điều chỉnh theo cách này vậy.:thumbup::cheers1:
    Uh, Vẫn là như vậy - luôn theo cách có lợi nhất cho cơ quan thuế bác nhỉ !!

    * Hóa đơn đã kê khai tháng trước và sai như vậy mà khách hàng ko ý kiến thì hơi lạ, nếu vậy có thể họ chưa kê khai - vậy thu hồi lại và làm biên bản hủy cho lành!!! xuất hóa đơn khác thay thế,Giảm VAT đầu ra T05 nên sẽ không bị phạt

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tính sai thuế GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi huyennana
    Nhưng khi kê khai nó tự nhảy mừ? em hok giám sửa.bây giờ em phải làm sao đây các bác?sợ wua rùi nè.:banghead:
    PM tự nhảy thì bạn sửa lại số ở PM cho đúng với HĐ. Vấn đề này không sao cả.



    Liệu có đc hok bác.Vì suất từ tháng 5,sang tháng 6 em suất 2 cái nữa rùi bây giờ lại viết tháng 5 có ổn hok bác?

    Được, nếu bạn xuất lại HĐ khác thì ghi ngày trên HĐ tại thời điểm hiện tại.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tính sai thuế GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi Dragonking
    Uh, Vẫn là như vậy - luôn theo cách có lợi nhất cho cơ quan thuế bác nhỉ !!

    * Hóa đơn đã kê khai tháng trước và sai như vậy mà khách hàng ko ý kiến thì hơi lạ, nếu vậy có thể họ chưa kê khai - vậy thu hồi lại và làm biên bản hủy cho lành!!! xuất hóa đơn khác thay thế,Giảm VAT đầu ra T05 nên sẽ không bị phạt
    Hơ hơ... giả sử Dra viết cho tớ một tờ hóa đơn với thuế suất 5% nhưng theo quy định thì hàng này thuế suất phải là 10%. Tớ cầm về đã kê khai và khấu trừ 5% rồi, mấy tháng sau Dra gọi điện bảo là Dra viết sai hóa đơn yêu cầu hủy hóa đơn đó, tớ chả dại gì lại làm cho mệt, vì:

    1. Mất công nộp thêm 5% tiền thuế (tiền để ở nhà vẫn sướng hơn để ở kho bạc rồi mất công khấu trừ hoặc hoàn thuế)
    2. Mất công ký biên bản, điều chỉnh =>Phiền phức.
    3. Hóa đơn này vẫn hợp pháp (không cần phải lấy hóa đơn mới)

    Người viết hóa đơn sai thì tự bỏ tiền túi ra mà nộp thêm tiền cho nhà nước.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tính sai thuế GTGT

    Liệu có đc hok bác.Vì suất từ tháng 5,sang tháng 6 em suất 2 cái nữa rùi bây giờ lại viết tháng 5 có ổn hok bác?[/QUOTE]

    Mình chưa hiểu lắm là bạn đã làm như thế nào, tất nhiên là bây giờ thì ko thế viết cho tháng 5 được rùi, ko biết tháng 6 bạn xuất 2 cái cho khách hàng đó luôn hay sao, mình thì mình đang muốn nói về vấn đề hóa đơn viết sai đó, nếu trong cùng 01 tháng thì bạn cóthể lảm theo cách của mình ở trên cũng được. mình cũng gặp 01 trường hợp, mình cũng đã xuất hóa đơn và báo cáo thuế ruì, sau đó người ta trả lại, mình cũng hủy nó đi, hoạch toán là hàng bán bị trả lại, sau đó mình kê khai thuế thì trong HTKK có phần điều chỉnh đó, bạn vô đó xem. Vì theo mình biết thì khi nình làm đúng trong HTKK thì mới in ra được, bạn cố lên nhá. Chúc may mắn

  5. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tính sai thuế GTGT

    Hóa đơn xuất tháng 5 sai, tháng 6 mới phát hiện thì phải lập biên bản hủy hóa đơn và thu hồi lại hóa đơn sai của khách hàng thôi. đồng thời làm điều chỉnh trong TKT tháng 6 là được đúng không mấy bác?

  6. #16
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tính sai thuế GTGT

    A./ Thông thường khi sai lệch giá trị tiền hàng, VAT ghi trên HĐ; Nếu chưa kê khai thì ta cùng nhau ỉm vụ này đi, lập BB hủy HĐ,viết lại cái khác. Nếu không dùng phương pháp đóng dấu đỏ lên số sai, ghi lại số đúng sang bên.
    B./ Nếu đã kê khai thuế rối thì bạn làm như sau:
    1. Vẫn sử dụng tờ HĐ đã viết lần 1.Ví dụ HĐ số 001
    2. Viết tiếp HĐ lần 2 (VD số 002)
    Trên đó ghi rõ các nội dung như:
    Ghi tăng tiền thuế GTGT phải nộp và ghi giảm giá trị tiền hàng theo hóa đơn số 001 ngày giữa cty + cty do tính toán sai số liệu..đại laọi NDung như thế.
    3. Bạn đem HĐ này sang cho Bên kia, bên họ có lấy HĐ 002 hay ko cũng phải yêu cầu ký nhận là lấy or ko lấy
    4. Bạn làm thủ tục kê khai điều chỉnh tăng thuế VAT đầu ra (số chênh lệch còn phải nộp) với Thuế. mấu HTKK1.3.0 là ngon ngay(chịu phạt tý chút đấy)
    5./ Bên kia họ có làm thủ tục điều chỉnh giảm VAT đầu vào, HT giảm Chi phí hay ko thì we no note.
    ....>Cứ làm đúng như vậy bạn kê cao gối mà ngủ ngon.

  7. #17
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tính sai thuế GTGT




    Như bác nói thì bây jo em chỉ cần sửa trên tờ khai đúng với hóa đơn và ghi tăng thuế của tháng 5 là ổn?(thuế trên hóa đơn > thực tế)
    Nếu phương án 2 bạn ngại thì có lẻ phải làm phương án 1 là sửa lại trên PM thôi.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    5
    Ðề: Tính sai thuế GTGT

    huhu rắc rối wua.cảm ơn các bác nhìu nhìu.hok bít có phải nộp phạt nhìu hok?huhu

  9. #19
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: Tính sai thuế GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi huyennana
    huhu rắc rối wua.cảm ơn các bác nhìu nhìu.hok bít có phải nộp phạt nhìu hok?huhu
    Có gì đâu mà khóc chứ.

    Đọc các bài trước là để hiểu quy định.

    Còn trường hợp cụ thể của em thì chỉ chênh lệch có 12.000đ thì không sao cả.
    Đúng ra em phải khai và nộp thuế 240.000đ (nếu không huỷ hoá đơn cũ, xuất hoá đơn mới thay thế).
    Nhưng em khai và nộp chỉ có 228.571đ thì thôi, cứ ghi sổ kế toán 228.571đ và kệ nó.
    Không ai đi lập biên bản em để thu hồi 12.000 đ. Tiền giấy tờ còn tốn kém hơn.

    Ghi nhớ lần này để không có lần sau sai sót như vậy nữa.

    OK chưa? Đừng lo quá chuyện không đáng.
    -------------------------------------

    Nếu số tiền lớn thì
    • hoặc là huỷ hoá đơn cũ, lập hoá đơn mới thay thế.
    • hoặc là khai và nộp thuế theo đoạn trích của thanhhung.
    Tất nhiên vì số tiền là lớn nên ta sẽ chọn cách 1.

  10. #20
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Ðề: Tính sai thuế GTGT




    Trích dẫn Gửi bởi muontennguoi
    Có gì đâu mà khóc chứ.

    Đọc các bài trước là để hiểu quy định.

    Còn trường hợp cụ thể của em thì chỉ chênh lệch có 12.000đ thì không sao cả.
    Đúng ra em phải khai và nộp thuế 240.000đ (nếu không huỷ hoá đơn cũ, xuất hoá đơn mới thay thế).
    Nhưng em khai và nộp chỉ có 228.571đ thì thôi, cứ ghi sổ kế toán 228.571đ và kệ nó.
    Không ai đi lập biên bản em để thu hồi 12.000 đ. Tiền giấy tờ còn tốn kém hơn.
    Pác ơi, bạn ấy kê khai và nộp thừa chứ ko thiếu.
    Vì vậy, theo em cứ để nguyên nếu KH không chịu huỷ.
    Còn nếu KH chịu hủy thì xuất lại HĐ khác cho người ta rồi làm điều chỉnh là Ok.

 

 
Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •