Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    kê khai hóa đơn điều chỉnh

    Chào các bạn!
    Mình muốn hỏi về kê khai hóa đơn tý. Trong tháng 8/07 mình đã viết hóa đơn điều chỉnh giảm của một công trình (do giảm quyết toán) nhưng đến tháng 9/07 mình mới kê khai. vậy cho mình hỏi khi kê khai hóa đơn này sẽ kê ở mục điều chỉnh giảm hay vẫn kê ở mục hàng hóa bán ra nhưng bằng số âm.Mong các bạn chỉ giúp!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vokiu
    Chào các bạn!
    Mình muốn hỏi về kê khai hóa đơn tý. Trong tháng 8/07 mình đã viết hóa đơn điều chỉnh giảm của một công trình (do giảm quyết toán) nhưng đến tháng 9/07 mình mới kê khai. vậy cho mình hỏi khi kê khai hóa đơn này sẽ kê ở mục điều chỉnh giảm hay vẫn kê ở mục hàng hóa bán ra nhưng bằng số âm.Mong các bạn chỉ giúp!
    =>Hoá đơn điều chỉnh giảm kê khai trên bảng kê HHDV bán ra, ghi phần diễn giải y như nội dung ghi trên hoá đơn : "hoá đơn này điều chỉnh giảm....".Không phải kê khai số liệu mục Doanh số, thúê suất, VAT...vì đó là hoá đơn điều chỉnh.Số liệu điều chỉnh sẽ được phản ánh trên tờ khai của tháng 9 rồi.
    =>Vẫn kê hoá đơn điều chỉnh vào BC THSD HĐ bình thường.
    thân!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vokiu
    Chào các bạn!
    Mình muốn hỏi về kê khai hóa đơn tý. Trong tháng 8/07 mình đã viết hóa đơn điều chỉnh giảm của một công trình (do giảm quyết toán) nhưng đến tháng 9/07 mình mới kê khai. vậy cho mình hỏi khi kê khai hóa đơn này sẽ kê ở mục điều chỉnh giảm hay vẫn kê ở mục hàng hóa bán ra nhưng bằng số âm.Mong các bạn chỉ giúp!
    Mình nghĩ cái này bạn vẫn kê khai ở bảng kê HHDV bán ra và ghi số âm, không ghi điều chỉnh giảm. Bản chất của việc này là giảm doanh thu, giảm thuế phải nộp, điều chỉnh tăng giảm chỉ áp dụng khi có sai sót trong việc kê khai như lộn số, cộng sai số học.... Bạn thấy có ổn ko, nếu ổn thì thank cái nhé.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi titbup
    Mình nghĩ cái này bạn vẫn kê khai ở bảng kê HHDV bán ra và ghi số âm, không ghi điều chỉnh giảm. Bản chất của việc này là giảm doanh thu, giảm thuế phải nộp, điều chỉnh tăng giảm chỉ áp dụng khi có sai sót trong việc kê khai như lộn số, cộng sai số học.... Bạn thấy có ổn ko, nếu ổn thì thank cái nhé.
    mình cũng đã kê trên bảng kê HHDV bán ra như bạn chỉ nhưng mình thấy thắc mắc khi kê trên tờ khai mẫu 01/GTGT cơ. Nếu ghi ở mục hàng hóa bán ra bằng số âm có ổn không.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi vokiu
    mình cũng đã kê trên bảng kê HHDV bán ra như bạn chỉ nhưng mình thấy thắc mắc khi kê trên tờ khai mẫu 01/GTGT cơ. Nếu ghi ở mục hàng hóa bán ra bằng số âm có ổn không.
    Thường thì tổng số HHDV bán ra sẽ ko âm vì cái nọ bù trừ cái kia, nhưng nếu tổng số vẫn âm thì ghi số âm thôi. Cho nó chắc chắn bạn đọc lại hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT, xem họ quy định thế nào.
    Chào nhé

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi vokiu
    mình cũng đã kê trên bảng kê HHDV bán ra như bạn chỉ nhưng mình thấy thắc mắc khi kê trên tờ khai mẫu 01/GTGT cơ. Nếu ghi ở mục hàng hóa bán ra bằng số âm có ổn không.
    =======>Khai cái gì trên tờ khai 01/GTGT===>Số âm nào???Chưa hiểu rõ ý bạn hỏi?vokiu nói cụ thể hơn.
    Làm gì có hàng hoá bán ra = số âm?có nhầm lẫn gì ko vokiu?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vokiu
    Chào các bạn!
    Mình muốn hỏi về kê khai hóa đơn tý. Trong tháng 8/07 mình đã viết hóa đơn điều chỉnh giảm của một công trình (do giảm quyết toán) nhưng đến tháng 9/07 mình mới kê khai. vậy cho mình hỏi khi kê khai hóa đơn này sẽ kê ở mục điều chỉnh giảm hay vẫn kê ở mục hàng hóa bán ra nhưng bằng số âm.Mong các bạn chỉ giúp!
    Bạn ghi dòng điều chỉnh giảm. Bản giải trình bổ sung theo mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ngoc_HP
    Bạn ghi dòng điều chỉnh giảm. Bản giải trình bổ sung theo mẫu 01/KHBS và mẫu 01-3/GTGT.
    mình hiểu rồi, cảm ơn mọi người nhé

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    em hông biết làm cách nào để đặt câu hỏi cả. Anh chị chỉ dùm em với. Em có âu hỏi nữa là công ty em xuất khẩu hàng trực tiếp qua nước ngoài thường thì vẫn xuất hoá đơn đầu ra để phản ánh doanh thu nhưng trong tháng 08. Có một lần xuất hàng do sơ ý em để quên không xuất hoá đơn bây giờ em phải làm sao ? xuất và ghi điểu chỉnh tăng hay làm thế nào ? em bối rối quá. anh chị có thể chỉ dùm em gửi qua email của em : huongderung@yahoo.com.vn
    hoặc qua đây liền được không ?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi gauconkt
    em hông biết làm cách nào để đặt câu hỏi cả. Anh chị chỉ dùm em với. Em có âu hỏi nữa là công ty em xuất khẩu hàng trực tiếp qua nước ngoài thường thì vẫn xuất hoá đơn đầu ra để phản ánh doanh thu nhưng trong tháng 08. Có một lần xuất hàng do sơ ý em để quên không xuất hoá đơn bây giờ em phải làm sao ? xuất và ghi điểu chỉnh tăng hay làm thế nào ? em bối rối quá. anh chị có thể chỉ dùm em gửi qua email của em : huongderung@yahoo.com.vn
    hoặc qua đây liền được không ?
    - Bạn vào chuyên mục cần hỏi rồi kích vào nút bài mới ở phía góc bên trái để viết bài mới.
    - Em xuất và phản ánh doanh thu, thuế GTGT bình thường, không phải điều chỉnh gì cả. Tuy nhiên em sẽ phải chịu nộp phạt về việc xuất hóa đơn không đúng thời gian quy định và cả tội kê khai, nộp thuế chậm đó.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •