Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: xử lý khoản lỗ khi tinh thuế TNDN

    Bạn xem phần C muc VIII: Xác định lỗ và chuyển lổ -> Thông tư 130/2008 TT-BTC ngày 26/12/2008 sẽ rõ.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: xử lý khoản lỗ khi tinh thuế TNDN




    Trích dẫn Gửi bởi number
    Mọi người ơi cho em hỏi khi doanh nghiệp làm an thua lỗ thì khoản lỗ này được xử ký như thế nào khi tính thuế TNDN ạ??
    thanhks mọi người nhiều!!
    Đến thời điểm hiện tại DN của bạn đã có lãi chưa? Nếu năm vừa rồi có lãi thì số lỗ của các năm trước được chuyển sang trừ vào TN để tính thuế TNDN nhưng tối đa không quá 5 năm. Mình lấy ví dụ cụ thể nhé:

    Giả sử Năm 2009 DN bạn làm ăn có lãi, TN trước thuế là: 2tỷ
    trong khi đó: 2004 lố 400 triệu; 2005 lỗ 100t, 2006 lỗ 300T;2007 lỗ 200T;2008 lỗ 1,2tỷ
    Lỗ sẽ được chuyển như sau: 2tỷ - 400-100-300-200-1ty =0, so còn lại 200T sẽ được chuyển tiếp sang năm sau (nếu có lãi). Không biết có ai có ý kiến khác ko?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: xử lý khoản lỗ khi tinh thuế TNDN

    Lỗ sẽ được kết chuyển khi e làm quyết toán thuế cuối năm

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Ðề: xử lý khoản lỗ khi tinh thuế TNDN

    tờ khai quý 4 bạn tổng hợp các số liệu của 3 quý trước để ra số liệu cả năm luôn bạn à
    về nguyên tắc thì quý 1, quý 2, quý 3 bạn phải làm tờ khai tạm tính nha.

    Bạn mới ghi sổ tháng 8 nghĩa là công ty bạn mới ra hoạt động?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Ðề: xử lý khoản lỗ khi tinh thuế TNDN




    Trích dẫn Gửi bởi truongthon
    tờ khai quý 4 bạn tổng hợp các số liệu của 3 quý trước để ra số liệu cả năm luôn bạn à
    về nguyên tắc thì quý 1, quý 2, quý 3 bạn phải làm tờ khai tạm tính nha.

    Bạn mới ghi sổ tháng 8 nghĩa là công ty bạn mới ra hoạt động?
    cty e được cấp giấy phép kinh doanh vào tháng 8/2009, nhưng tới giờ cty chưa có sổ sách gì hết , e mới tới làm từ cuối tháng 10 nên quý 3 e làm là chưa có phát sinh gì mặc dù thực tế đã có 1 số nghiệp vụ mua hàng có hóa đơn, bây giờ e mới ghi sổ lại từ đầu và làm tờ khai quý 4.E có thể kê khai những hóa đơn phát sinh từ tháng 8 để đưa vào chi tính thuế ko? E mới ra trờng đi làm , mọi thứ còn bỡ ngỡ quá , các pac vui long chỉ e với nhé !!:liengdep:

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •