Chủ đề: điều chỉnh bút toán này ntn?
-
05-25-2009, 12:56 AM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
điều chỉnh bút toán này ntn?
Bạn em nhờ giải hộ cho 1 bài tập kiểm toán như thế này. Các bác giúp em với ạ.:longlanh:
Doanh nghiệp mua 1 TSCĐ, sử dụng cho bán hàng NG = 240tr, bắt đầu đưa vào sử dụng ngày 1/3. Tài sản này thuộc nhóm có tỷ lệ KH 12%/năm. Kế toán không ghi tăng TSCĐ mà hạch toán vào chi phí trả trước sau đó phân bổ trong 10tháng, đến tháng 12 thì hết.
Việc hạch toná này ảnh hưởng j đến báo cáo? Và điều chỉnh như thế nào ạ?
View more random threads:
- bai tập tình huống
- Công việc thực tế của kiểm toán viên trong các phần hành???
- Phân tích mối quan hệ giữa rủi ro phát hiện với rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát.
- bài tập tình huống kiểm toán
- Cần tư vấn gấp!!!!!!
- Cần Tìm công ty Kiểm Toán tại Đà Lạt
- kiểm toán báo cáo tình chính
- Phân Tích Tỉ Số !
- cho em hỏi về xác định mức chênh lệch chấp nhận được
- Bồi thường thiệt hại do kiểm toán
-
05-25-2009, 01:17 AM #2
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: điều chỉnh bút toán này ntn?
vậy thì bạn cứ ghi vào nợ tk242/co tk 111;112 or các tk khác .mối tháng phân bổ ghi nợtk641/có tk 242/240triệu/10.điều đó không ảnh hưởng gì đến báo cáo đâu
-
05-25-2009, 01:31 AM #3
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: điều chỉnh bút toán này ntn?
Gửi bởi nguyetdn87
dau:
-
05-25-2009, 04:04 AM #4
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 5
Ðề: điều chỉnh bút toán này ntn?
Việc hạch toán sai như vậy ảnh hưởng đến chỉ tiêu của BCTC : TSCD thiếu 240 triệu, hao mòn TSCD thiếu 24 triệu (240triệu x 12% năm x 10 /12tháng). Lợi nhuận chưa phân phối giảm :216 triệu (240 triệu - 24 triệu). Bạn điều chỉnh lại đúng bản chất nghiệp vụ phát sinh là được. Mua TSCD ghi tăng TSCD và ghi tăng nguồn hình thành TSCD, hàng tháng trích khấu hao theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí bán hàng (vì TSCD này sử dụng ở bộ phận bán hàng).
-
05-25-2009, 04:29 AM #5
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 9
Ðề: điều chỉnh bút toán này ntn?
Gửi bởi minhhai_LA
-
05-25-2009, 04:38 AM #6
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: điều chỉnh bút toán này ntn?
Gửi bởi minhhai_LA
vì tài sản này vẫn được phân bổ vào tài khoản chi phí trong vòng 10 tháng cơ mà(N641/C142), do vậy nó không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp, mà chỉ làm thay đổi cơ cấu tài sản - nguồn vốn mà thui!
Lẽ ra mua tài sản này về làm tăng 211, 214 khi trích khấu hao và tăng 411 đồng thời làm giảm tài khoản nguồn và tài khoản 111,112. Nhưng Thay vào đó, kế toán cho vào 142 Thì làm tài khoản này tăng, Tiền giảm còn tài khoản 411, tài khoản nguồn và 211, 214 thì không thay đổi!
Như vậy, Thay vì quan hệ tài sản tăng, nguồn vốn tăng.=>Bảng cân đối kế toán - Tài sản và nguồn vốn đều tăng lên 240 tr do ảnh hưởng của nghiệp vụ này.
Thì ở đây lại là quan hệ tài sản tăng, tài sản giảm.=> Bảng cân đối kế toán - Tài sản và nguồn vốn không thay đổi do nghiệp vụ này:lala:.
-
05-25-2009, 05:38 AM #7
Junior Member
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: điều chỉnh bút toán này ntn?
Nghĩa là nó chỉ ảnh hưởng đến bảng cân đối tài khoản thôi ạ? Nó có ảnh hưởng j đến báo cáo kết quả kinh doanh ko các pác?
Vì DN mua TSCĐ sử dụng cho bán hàng mà. => Thì lúc đó chi phí bán hàng sẽ tắng lên chứ ạ? => Sẽ ảnh hưởng đến bc kết quả kd.
Em nghĩ thế, ko bit có đúng ko?dau:
-
05-25-2009, 02:35 PM #8
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 4
Ðề: điều chỉnh bút toán này ntn?
đúng rồi nó ảnh hưởng chứ sao ko? bạn hãy ghi bút toán dảo của bút toán mà kế toán đã định khoản vào chi phí trả trước và định khoản lại bình thường như một bút toán mua TSCĐ thôi
-----------------------------------------------------------------------------------------
đúng rồi nó ảnh hưởng chứ sao ko? bạn hãy ghi bút toán dảo của bút toán mà kế toán đã định khoản vào chi phí trả trước và định khoản lại bình thường như một bút toán mua TSCĐ thôi[/QUOTE]
-
05-25-2009, 02:54 PM #9
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: điều chỉnh bút toán này ntn?
Ma_non lợi nhuận chưa phân phối giảm vì người đó trích chi phí có 10 tháng nhưng ts này phải khấu hao 8 năm lận.Nó còn ảnh hưởng đến nhiều tài khoản khác, nói chung là phản ánh không đúng bản chất của nghiệp vụ. Nên điều chỉnh theo bút toán đảo
Thân!
-
05-25-2009, 03:32 PM #10
Junior Member
- Ngày tham gia
- Aug 2015
- Bài viết
- 0
Ðề: điều chỉnh bút toán này ntn?
Gửi bởi hiendang
Nợ 211: 240 tr
Nợ 133: 24 Tr
Có 331: 264 tr
KHấu hao đến hết T12
Nợ 641: 240 tr*12%/12tháng*10 tháng = 24 Tr
Có 214: 24 tr
Đơn vị đang hạch toán
Nợ 153: 240 tr
Nợ 133: 240 tr
Có 331: 264 tr
Phân bổ vào 142:
Nợ 142: 240 tr
Có 153: 240 tr
Phân bổ đến hết T12
Nợ 641: 240 tr
Có 142: 240 tr
Theo đó: Bút toán điều chỉnh:
Nợ 211: 240 tr
Có 214: 24 tr
Có 641: 216 tr
=> Đơn vị đang phản ánh quá vào CP bán hàng 1 khoản: 216 tr...(Trốn thuế nhá há há)
Hội y khoa giới tính thế giới định nghĩa xuất tinh sớm là tình trạng rối loạn xuất tinh của nam giới với đặc trưng luôn xuất tinh sớm hơn hoặc trong vòng một phút quan hệ. Bệnh nhân không có khả năng...
Tìm hiểu về loại thuốc dứt điểm bệnh "ra nhanh"