Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2

    Hỏi về tài khoản 139

    chào các bác... chả là doanh nghiệp e trong năm 2012 có trích lập dự phòng công nợ khó đòi 1 đối tượng, sang năm nay đối tượng đó đã thanh toán hết nợ cho doanh nghiệp em. khi trích lập e hạch toán:
    nợ tk 642: 5.000.000
    có tk 139: 5.000.000
    khi thu tiền thì:
    nợ 1111: 5.000.000
    có 131: 5.000.000
    cuối quí em hoàn nhập:
    nợ 139: 5.000.000
    có 642; 5.000.000
    em hạch toán vậy có đúng không các bác?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    bạn hạch toán đúng rồi, vậy còn thắc mắc gì nữa hả bạn?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    hihi..hỏi cho chắc ăn ý mà..thank bạn nhiều nhé



    Trích dẫn Gửi bởi huyen.na
    bạn hạch toán đúng rồi, vậy còn thắc mắc gì nữa hả bạn?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi syhoat
    hihi..hỏi cho chắc ăn ý mà..thank bạn nhiều nhé
    chào bạn...cho mình hỏi về vấn đề phân bổ vat đầu vào được khấu trừ tí nhé?
    khi mình đã lập bảng phân bổ trên tờ khai thuế và hạch toán số tiền phân bổ đó vào giá vốn, thì cuối năm mình có phải hạch toán thêm bút toán nào nữa không? thank bạn nhiều

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi syhoat
    chào bạn...cho mình hỏi về vấn đề phân bổ vat đầu vào được khấu trừ tí nhé?
    khi mình đã lập bảng phân bổ trên tờ khai thuế và hạch toán số tiền phân bổ đó vào giá vốn, thì cuối năm mình có phải hạch toán thêm bút toán nào nữa không? thank bạn nhiều
    ý bạn là khấu trừ vat đầu vào fk. nợ 3331 có 133

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5
    đúng rồi bạn

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    21
    Trích dẫn Gửi bởi thanhan188
    ý bạn là khấu trừ vat đầu vào fk. nợ 3331 có 133
    không phải..ý mình hỏi về phân bổ vat đầu vào đc khấu trừ ý. mình đã hạch toán n632; có 1331

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5
    Trích dẫn Gửi bởi syhoat
    không phải..ý mình hỏi về phân bổ vat đầu vào đc khấu trừ ý. mình đã hạch toán n632; có 1331
    n632/c1331.???? là cái chi chi. phân bổ thuế đầu vào đc khấu trừ là thế nào? mới nge xác định số thuế đầu vào được khấu trừ thôi. bạn đang nói đến mua tài sản, vật tư dùng cung cho sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế và không chịu thuế hay như nào? mình tẩu hỏa rùi:troioi:

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi syhoat
    không phải..ý mình hỏi về phân bổ vat đầu vào đc khấu trừ ý. mình đã hạch toán n632; có 1331
    lam j co cai dk no 632 co 133 ban. quá lạ . mình chưa gặp lần nào

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    llà



    Trích dẫn Gửi bởi ng_thanhluan
    n632/c1331.???? là cái chi chi. phân bổ thuế đầu vào đc khấu trừ là thế nào? mới nge xác định số thuế đầu vào được khấu trừ thôi. bạn đang nói đến mua tài sản, vật tư dùng cung cho sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế và không chịu thuế hay như nào? mình tẩu hỏa rùi:troioi:
    là thế này nhé: cty mình kinh doanh hàng chịu thuế và không chịu thuế, vì có p/s hàng không chịu thuế (vd như ngô giống). do đó mình phải lập ''bảng phân bổ số thuế gtgt của hàng hoá dv mua vào được khấu trừ trong kỳ" theo mẫu: 01-4a/gtgt ban hàng theo tt 156/2013. nên khi hạch toán mình phải hạch toán số tiền phân bổ đó vào giá vốn: n632/c1331.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •