Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Help me. plz

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7

    Help me. plz

    anh (chị) cho em hỏi nv này với ạ.
    nhượng bán 1 tscđ, nguyên giá 365.000.000, hao mòn luỹ kế 350.000.000. giá bán đc ng mua chấp nhận có cả vat 10% là 2.200.000, chi phí nhượng bán trả ngay bằng tiền mặt là 1.000.000 (không có vat). kế toán tiếp tục ghi nhận khấu hao trong năm số tiền là 5.000.000.
    em đã định khoản là:
    n131: 2.200.000
    c711: 2.000.000
    c3331: 200.000
    n214: 350.000.000
    n811: 15.000.000
    c214: 365.000.000
    n811: 1.000.000
    c111: 1.000.000
    em muốn hỏi là phần "ghi nhận khấu hao trong năm số tiền 5.000.000" định khoản thế nào ạ???

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: help me. plz

    hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý tscđ:
    - ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý tscđ, ghi:
    nợ các tk 111, 112, 131=2.200.000
    có tk 711 - thu nhập khác=2.000.000
    có tk 3331 - thuế gtgt phải nộp (33311) (nếu có).= 200.000
    - ghi giảm tscđ dùng vào sxkd đã nhượng bán, thanh lý, ghi:
    nợ tk 214 - hao mòn tscđ (giá trị hao mòn)= 350.000.000
    nợ tk 811 - chi phí khác (giá trị còn lại)= 15.000.000
    có tk 211 - tscđ hữu hình (nguyên giá)= 365.000.000

    - ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý tscđ, ghi:
    nợ tk 811 - chi phí khác=1.000.000
    có các tk 111= 1.000.000
    dùng cho bộ phần nào thì tiếp tục khấu hao cho bộ phận đó
    định kỳ tính, trích khấu hao tscđ vào chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác, ghi:
    nợ tk 623 - chi phí sử dụng máy thi công (6234)= 5.000.000
    nợ tk 627 - chi phí sản xuất chung (6274) = 5.000.000
    nợ tk 641 - chi phí bán hàng= 5.000.000
    nợ tk 642 - chi phí quản lý doanh nghiệp= 5.000.000
    nợ tk 811 - chi phí khác= 5.000.000
    có tk 214 - hao mòn tscđ (tk cấp 2 phù hợp). = 5.000.000
    những khoản chi phí này không được trừ khi tính thuế tndn: cuối năm khi quyết toán thuế tndn 2013 phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán tndn nó nằm ở mục b4= 5.000.000 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm htkk 3.1.7 chi phí không được trừ khi tính thuế tndn làm tăng doanh thu tính thuế x 25%

    thông tư ​
    số: 123/2012/tt-btc ngày 27 tháng 7 năm 2012
    hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
    số 14/2008/qh12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/nđ-cp
    ngày 11/12/2008, nghị định số 122/2011/nđ-cp ngày 27/12/2011
    của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
    của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
    điều 6. các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
    b) chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).
    c) chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.
    d) phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của bộ tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
    g) khấu hao đối với tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: help me. plz

    em hỏi thêm nv nữa ạ
    thủ kho làm mất 1 số hàng hoá vừa nhập kho ngày 5/6, trị giá 80.000.000đ. cty đã yêu cầu thủ kho bồi thường toàn bộ giá trị hàng mất thông qua khấu trừ lương đều 8 tháng và bắt đầu khấu trừ từ tháng hàng bị mất nhưng trên sổ sách kế toán chỉ thấy phần khấu trừ lương của tháng 6.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: help me. plz




    Trích dẫn Gửi bởi sads0ck
    em hỏi thêm nv nữa ạ
    thủ kho làm mất 1 số hàng hoá vừa nhập kho ngày 5/6, trị giá 80.000.000đ. cty đã yêu cầu thủ kho bồi thường toàn bộ giá trị hàng mất thông qua khấu trừ lương đều 8 tháng và bắt đầu khấu trừ từ tháng hàng bị mất nhưng trên sổ sách kế toán chỉ thấy phần khấu trừ lương của tháng 6.
    phần còn lại bạn xử lí vào nợ 138 nhé, các tháng sau kết chuyển dần

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •