Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0

    Cần giúp đỡ gải thích về nghiệp vụ

    mong các anh chị giải thích hộ em vấn đề nhỏ này:

    trong tháng 1 năm n, doanh nghiệp a có xuất hàng gởi khách hàng b.

    hiện tại đang là tháng 2 năm n. doanh nghiệp a nhận được giấy báo: khách hàng b đã nhận được số hàng mà doanh nghiệp a đã xuất gởi tháng trước, giá xuất kho 80.000.000đ, giá bán 100.000.000đ, thuế gtgt 10% trên giá bán, chưa thánh toán tiền.

    => vậy các anh chị cho em hỏi: trong tháng 2 năm n, em có phải hạch toán không ạ, và phải căn cứ trên chuẩn mực hay nguyên tắc hoặc quy định gì để xử lý nghiệp vụ này khi nó phát sinh trong tháng 2 năm n?

    em cảm ơn!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cần giúp đỡ gải thích về nghiệp vụ

    tháng 1 bạn hạch toán là hàng gửi đi bán, do khách hàng chưa chấp nhận lô hàng mà nên đk là: nợ 157/ có 155 : 80.000.000
    tháng 2 khách hàng đã chấp nhận lô hàng và đồng ý thanh toán thì bạn định khoản như sau:
    a. nợ 632/ có 157 : 80.000.000
    b. nợ 131 : 110.000.000
    -------có 511 : 100.000.000
    -------có 3331: 10.000.000

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cần giúp đỡ gải thích về nghiệp vụ




    Trích dẫn Gửi bởi duong tu tim
    tháng 1 bạn hạch toán là hàng gửi đi bán, do khách hàng chưa chấp nhận lô hàng mà nên đk là: nợ 157/ có 155 : 80.000.000
    tháng 2 khách hàng đã chấp nhận lô hàng và đồng ý thanh toán thì bạn định khoản như sau:
    a. nợ 632/ có 157 : 80.000.000
    b. nợ 131 : 110.000.000
    -------có 511 : 100.000.000
    -------có 3331: 10.000.000
    bạn có thể xem lại kỹ giúp mình được không? vì hình như ở đây không phải là họ chấp nhận hay chưa chấp nhận, mà hình như là hàng chưa tới đó bạn.

    nhưng mình thấy phát sinh rất nhiều vấn đề khó hiểu mong bạn và mọi người giải thích giúp:

    + 1. hình như đây là hàng dn a gửi cho kh b, vậy thì hình như là gửi bán, thì bên kh b chưa bán thì làm sao phát sinh doanh thu và thuế đầu ra được.

    + 2.theo nguyên tắc cơ sở dổn tích thì có phải là dn a phải ghi nhận ngay từ tháng 1 không, chứ không thể nào để tháng 2 mới ghi nhận đúng không, vì đây đang là đứng ở vị trí của dn a.

    + vậy trong tháng 2, mình không rõ là dn a có phải định khoản hay hạch toán thêm đối tượng nào không nữa?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    ðề: cần giúp đỡ gải thích về nghiệp vụ

    bạn đọc
    điều kiện ghi nhân doanh thu nha...:anhhung:

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cần giúp đỡ gải thích về nghiệp vụ




    Trích dẫn Gửi bởi kynam897
    bạn đọc
    điều kiện ghi nhân doanh thu nha...:anhhung:
    sau lại đọc điều kiện ghi nhận doanh thu vậy bạn? bên khách hàng b chưa bán được hàng mà, mình đoán không biết doanh thu ở đây có phải thông tin gây nhiễu không?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cần giúp đỡ gải thích về nghiệp vụ




    Trích dẫn Gửi bởi vien_thong
    bạn có thể xem lại kỹ giúp mình được không? vì hình như ở đây không phải là họ chấp nhận hay chưa chấp nhận, mà hình như là hàng chưa tới đó bạn.

    nhưng mình thấy phát sinh rất nhiều vấn đề khó hiểu mong bạn và mọi người giải thích giúp:

    + 1. hình như đây là hàng dn a gửi cho kh b, vậy thì hình như là gửi bán, thì bên kh b chưa bán thì làm sao phát sinh doanh thu và thuế đầu ra được.

    + 2.theo nguyên tắc cơ sở dổn tích thì có phải là dn a phải ghi nhận ngay từ tháng 1 không, chứ không thể nào để tháng 2 mới ghi nhận đúng không, vì đây đang là đứng ở vị trí của dn a.

    + vậy trong tháng 2, mình không rõ là dn a có phải định khoản hay hạch toán thêm đối tượng nào không nữa?
    bạn nói một hồi mà làm cho người đọc loạn cả óc, thế rốt cuộc bạn gửi bán đại lý hay bạn chỉ gửi bán cho khách hàng bình thường :k5197769:

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    11
    ðề: cần giúp đỡ gải thích về nghiệp vụ

    không! mình đâu muốn làm mọi người khó hiểu. cụ thể đề nó như vầy, mình chỉ đang thắc mắc ở câu số 3 thôi, mong bạn và mọi người xem giúp:


    tại một dn thương mại có tình hình sau đây:

    bảng cân đối kế toán
    ngày 31/01/n
    tài sản: số tiền nguồn vốn số tiền
    tiền mặt 10tr phai tra cho nguoi ban 60tr
    tgnh 20tr thue va cac khoan phai nop 10tr
    hàng hóa 70tr nguon von kinh doanh 300tr
    hàng gửi đi bán 80tr lai chua phan phoi 30tr
    tscđhh 250tr
    hao mòn ts (30tr)
    tổng cộng ts 400tr tổng cộng nv 400tr

    trong tháng 2/n có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
    1. xuất kho một số hàng hoá bán trực tiếp cho khách hàng , giá xuất kho 40.000.000, giá bán chưa có thuế 60.000.000đ, thuế gtgt 10% trên giá bán, khách hàng chưa trả tiền.
    2. nhập kho một số hàng hoá, giá mua 30.000.000, thuế gtgt 10% trên giá mua, chưa trả tiền cho người bán.
    3. nhận được giấy báo: khách hàng đã nhận được số hàng mà dn xuất gởi tháng trước, giá xuất kho 80.000.000, giá bán 100.000.000đ, thuế gtgt 10% trên giá bán, chưa thanh toán tiền.
    4. tiền lương phải trả:
    · nhân viên bán hàng: 5.000.000
    · nhân viên quản lý dn: 10.000.000
    5. trích khấu hao tscđ:
    · bộ phận bán hàng: 500.000đ
    · bộ phận quản lý dn: 1.000.000đ
    6. chi phí khác do bộ phận bán hàng: 50.000đ, bộ phận quản lý dn: 100.000đ trả bằng tiền mặt.
    yêu cầu:
    1. mở tk vào đầu tháng 2/n.
    2. định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng và phản ánh vào các tk có liên quan.
    3. xác định kết quả kinh doanh của tháng 2/n.
    4. lập bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán vào cuối tháng 2/n.
    theo phương pháp fifo.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cần giúp đỡ gải thích về nghiệp vụ

    thế theo bạn thì bạn đk như thế nào??? mình cần biết cách hiểu của bạn thì mới có thể giải thích được

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    ðề: cần giúp đỡ gải thích về nghiệp vụ




    Trích dẫn Gửi bởi vien_thong
    không! mình đâu muốn làm mọi người khó hiểu. cụ thể đề nó như vầy, mình chỉ đang thắc mắc ở câu số 3 thôi, mong bạn và mọi người xem giúp:


    tại một dn thương mại có tình hình sau đây:

    bảng cân đối kế toán
    ngày 31/01/n
    tài sản: số tiền nguồn vốn số tiền
    tiền mặt 10tr phai tra cho nguoi ban 60tr
    tgnh 20tr thue va cac khoan phai nop 10tr
    hàng hóa 70tr nguon von kinh doanh 300tr
    hàng gửi đi bán 80tr lai chua phan phoi 30tr
    tscđhh 250tr
    hao mòn ts (30tr)
    tổng cộng ts 400tr tổng cộng nv 400tr

    trong tháng 2/n có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
    1. xuất kho một số hàng hoá bán trực tiếp cho khách hàng , giá xuất kho 40.000.000, giá bán chưa có thuế 60.000.000đ, thuế gtgt 10% trên giá bán, khách hàng chưa trả tiền.
    2. nhập kho một số hàng hoá, giá mua 30.000.000, thuế gtgt 10% trên giá mua, chưa trả tiền cho người bán.
    3. nhận được giấy báo: khách hàng đã nhận được số hàng mà dn xuất gởi tháng trước, giá xuất kho 80.000.000, giá bán 100.000.000đ, thuế gtgt 10% trên giá bán, chưa thanh toán tiền.
    4. tiền lương phải trả:
    · nhân viên bán hàng: 5.000.000
    · nhân viên quản lý dn: 10.000.000
    5. trích khấu hao tscđ:
    · bộ phận bán hàng: 500.000đ
    · bộ phận quản lý dn: 1.000.000đ
    6. chi phí khác do bộ phận bán hàng: 50.000đ, bộ phận quản lý dn: 100.000đ trả bằng tiền mặt.
    yêu cầu:
    1. mở tk vào đầu tháng 2/n.
    2. định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng và phản ánh vào các tk có liên quan.
    3. xác định kết quả kinh doanh của tháng 2/n.
    4. lập bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán vào cuối tháng 2/n.
    theo phương pháp fifo.
    cái này là bán hàng vì có giá bán kia mà ^^
    còn câu tiền hàng chưa thanh toán chắc là khách hàng chấp nhận công nợ đúng k ạ?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    7
    ðề: cần giúp đỡ gải thích về nghiệp vụ

    đây là mình chỉ đang thắc mắc câu 3 thôi:

    mình nghĩ như vậy: từ hồi tháng 1 năm n thì dn a đã có số dư của tk hàng gửi đi bán, tứ là 157 đúng không.

    đến tháng 2 năm n, các bạn đọc kỹ câu 3, ghi là "khách hàng đã nhận được số hàng mà dn đã "xuất gởi" tháng trước, giá xuất kho là 80tr, mấy bạn so lại số dư đầu kỳ tháng 1 của tk 157 xem có phải là 80tr không.

    vậy mình nghị là từ tháng 1: dn a sẽ hạch toán thế này:
    nợ tk 157: 80tr
    có tk 156: 80tr
    tháng 2: chỉ là bên kia nhận được vậy chẳng ghi nhận gì hết.

    có điều mình không biết làm vậy có đúng không, vì mình không hiểu là ông ra đề là tiến sĩ hẳn hoi, ổng cho dòng "chưa thanh toán tiền" với mục đích gì, và cả doanh thu, và thuế suất đầu ra nữa chứ!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •